您好,不可以的,就算是稅法優(yōu)惠的一次扣除,會計上也是直線法折舊哦,優(yōu)惠只是我們稅務申報
單位是行政單位,固定資產去年忘記計提了,現(xiàn)在需要補提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調整等科目
以前2018年度的折舊額有計提到制造費用里去,但沒有累計到下一年2019年度里,在2022年度才發(fā)現(xiàn),那么借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 但我的情況,2018年的折舊額已計提到制造費用里并結轉成本了。 主要是原先會計在重新建2019年賬套時,固定資產又重新按原值計提了。 所以這種情況又要怎么調?
老師,我單位2022年3月購買固定資產,當時直接計入管理費用了,現(xiàn)在想把這部分調整到固定資產,涉及賬務調整:借:負數管理費用,借固定資產;從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調整2022年賬屬于跨年度調賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
一個固定資產從2014年7月開始折舊,2024年8月折舊完成,在2018年9月又做的原值增加,但是不知是系統(tǒng)問題還是賬務問題,經核實,2018年增加原值的那筆錢,折舊是從2018年10月開始計算的,沒有合并計算,目前導致折舊2024年8月時,剩余金額一次折舊完成,金額較大。需調整賬務。 我這邊做的資產拆分,把這個兩個資產分開,單獨算。分錄的話系統(tǒng)自動生成是: 借:固定資產 貸:在建工程(前期在建工程轉入) 貸:以前年度損益調整 貸:累計折舊 現(xiàn)在,想咨詢的是,這個分錄正確嗎,能不能不用以前年度損益調整科目啊
請問老師,2018年購入幾萬塊錢的固定資產,折舊年限5年。前期折舊了4年到2022年,后面余下一年沒有折,我現(xiàn)在可以在當月一次性把余下折舊折完嗎?如果可以補,會計科目需要用以前年度損益調整嗎,還是可以直接借管理費用,貸累計折舊?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產成本-基本生產成本 和 生產成本-輔助生產成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
那余下一年折舊也只能按月提折舊嗎?
您好,是的,就是這樣寫分錄的哦,直線法
分錄是,借管理費用,貸累計折舊
您好,是的,就是這個分錄哦
好的,謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~