對(duì)的,折舊 就是你們的成本
金蝶軟件固定資產(chǎn),變動(dòng)了計(jì)提科目,這個(gè)生效是下個(gè)月開(kāi)始生效嗎 ?原值跟折舊額都沒(méi)有變動(dòng),只是變動(dòng)了科目。之前會(huì)計(jì)是直接放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。我現(xiàn)在改到相對(duì)應(yīng)所屬部門里。比如管理部門就管理費(fèi)用-折舊費(fèi)用 但是我在固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)計(jì)提折舊生成的憑證還是原來(lái)的主營(yíng)成本科目
老師第1個(gè)問(wèn)題:固定資產(chǎn)模塊廣告牌折舊計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以調(diào)修改卡片折舊科目計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?第2個(gè)問(wèn)題:(大部分廣告牌已經(jīng)托管集團(tuán)子公司乙收款,開(kāi)發(fā)票,折舊費(fèi)依然可以計(jì)入成本嗎?)
用友U8以前固定資產(chǎn)卡片高架廣告牌對(duì)應(yīng)折舊科目管理費(fèi)用\\折舊費(fèi),7月可以修改卡片改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?(目前此處資產(chǎn)托管給集團(tuán)子公司乙經(jīng)營(yíng)管理收租金)?
用友U8以前固定資產(chǎn)卡片高架廣告牌對(duì)應(yīng)折舊科目管理費(fèi)用\\\\折舊費(fèi),7月可以修改卡片改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?(目前此處資產(chǎn)托管給集團(tuán)子公司乙經(jīng)營(yíng)管理收租金)?
用友U8以前固定資產(chǎn)卡片高架廣告牌對(duì)應(yīng)折舊科目管理費(fèi)用\\\\\\\\折舊費(fèi),7月可以修改卡片改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?(目前此處資產(chǎn)托管給集團(tuán)子公司乙經(jīng)營(yíng)管理收租金)?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
能不能計(jì)入管理費(fèi)用
同學(xué),也可以,如果 這個(gè)折舊能確定的費(fèi)用 就可以是成本