你好,這個原則上是需要更正的

就是6月份計提工資2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元。但是7初申報了6月份的個人所得稅申報了2420元,發(fā)現(xiàn)申報個稅多了,現(xiàn)在8月份了怎么更正6月份多報的個人所得稅?
我7月份個稅做的零申報,但是8月份補交了7月份的社保,我7月份需要做更正申報不
10月份更正申報了6月份的個人所得稅要在10月份做賬務處理嗎
個稅2022年4和6月份7月份需要更正申報,必須要把5月份的也更新了才能更新6月份和7月份的嗎
老師,您好!請教一下去年1-6月份的時候,有稅費暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費,3月份退回了,如果是更正申報表,是在3月份申報表那里更正嗎?要更正哪一欄
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產企業(yè)erp系統(tǒng)產品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產稅或者是什么稅嗎?
不能這么操作嗎,直接在7月份調賬
金額不是很大 大概多記了6500元費用
還是一定要求更改二季度報表呀
你可以下個季度的時候按照正確的申報也可以