你好 是的,這個(gè)是在10月份進(jìn)行賬務(wù)處理的
就是6月份計(jì)提工資2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元。但是7初申報(bào)了6月份的個(gè)人所得稅申報(bào)了2420元,發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅多了,現(xiàn)在8月份了怎么更正6月份多報(bào)的個(gè)人所得稅?
現(xiàn)在更正10月份的工資申報(bào)個(gè)稅,后面的月份都要更正嗎?10月份的已經(jīng)更正重新提交了,后面的月份工資沒(méi)有變動(dòng),怎么更正呢?
現(xiàn)在更正10月份的工資申報(bào)個(gè)稅,后面的月份都要更正嗎?10月份的已經(jīng)更正重新提交了,后面的月份工資沒(méi)有變動(dòng),怎么更正呢?
10月份更正申報(bào)了6月份的個(gè)人所得稅要在10月份做賬務(wù)處理嗎
22年10月份賬務(wù)處理錯(cuò)誤,我需要更正申報(bào)哪個(gè)?是企業(yè)所得稅申報(bào)還是?
老師,招待客人住宿費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒(méi)到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒(méi)事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問(wèn)老師,庫(kù)存有原材料,這月開(kāi)進(jìn)來(lái)固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問(wèn)題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒(méi)有規(guī)定,入職員工必須購(gòu)買(mǎi)公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了社保,公司是否還可以購(gòu)買(mǎi)?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專(zhuān)利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專(zhuān)利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,是兼職員工幫賣(mài)了房子,我們開(kāi)給貝殼,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開(kāi)回來(lái)的個(gè)人代開(kāi)發(fā)票也是寫(xiě)中介服務(wù)費(fèi)?
直接沖多計(jì)提的工資就行了吧
是的,直接沖工資的