同學(xué)你好 沖減之后是負(fù)數(shù)嗎 可以
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯(cuò)了嗎?
10月把管理費(fèi)用入到了銷(xiāo)售費(fèi)用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯(cuò)的是借:銷(xiāo)售費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤(rùn)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),報(bào)表報(bào)送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
老師,我問(wèn)下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒(méi)法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
老師,我報(bào)表這個(gè)月管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),負(fù)了105萬(wàn),原因是一到三月的工資我都做在管理費(fèi)用,這個(gè)月紅沖,把計(jì)入管理費(fèi)用的工資拆開(kāi),放入研發(fā)費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,和管理費(fèi)用三檔,下個(gè)月的工資就是銷(xiāo)售,研發(fā)及管理三檔了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月利潤(rùn)表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)可以不,不行的話(huà),怎么辦
老師,我在4月份沖減了多計(jì)提的工資,然后4月份管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤(rùn)錢(qián)怎么拿出來(lái)呢 是以什么名義拿出來(lái) 需要交多少稅呢
老師,我今天找領(lǐng)導(dǎo)他說(shuō)讓我寫(xiě)個(gè)兼職申請(qǐng),就是他單方解除勞動(dòng)合同,賠償我一個(gè)月的工資,這個(gè)我敢寫(xiě)不,又怎么寫(xiě)呢
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎
老師?,F(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30是什么意思啊
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求,比如資產(chǎn)負(fù)債率太高是不是不行
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求
財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),但是去銀行貸款讓把負(fù)數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)