你沒有認證,借庫存商品 應(yīng)交稅費待認證, 貸應(yīng)付賬款 紅沖了之后,借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費待認證, 你整個發(fā)票都沒法認證了
你好老師我作為采購方,因部分退貨19年7月申請紅字發(fā)票信息表時選的未抵扣,對方未開具負數(shù)發(fā)票,10月份這張藍票又進行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進項轉(zhuǎn)出,能要求對方再補開藍字發(fā)票嗎?
老師,你好 我之前認證了一張不能抵扣的發(fā)票,自己開具了紅字信息表,銷方還未開具紅字發(fā)票,這個進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經(jīng)抵扣了的發(fā)票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認證碼發(fā)給對方就可以了,對方就能開負數(shù)發(fā)票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字,我開了紅字發(fā)票信息表,對方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現(xiàn)在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?這個信息表誰來開有要求規(guī)定嗎
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料
紅沖之后做了進項稅額轉(zhuǎn)出科目的分錄,借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 最后,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 然后現(xiàn)在不能勾選抵扣,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:待認證,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額了,這個怎么處理
你這個不需要做進項轉(zhuǎn)出,因為你的進項沒有認證。
對方開紅字的信息表是購買方開的了默認會有進項稅額轉(zhuǎn)出
不會 選擇銷售方申請就不會