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老師,你好 我之前認(rèn)證了一張不能抵扣的發(fā)票,自己開具了紅字信息表,銷方還未開具紅字發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

2020-10-21 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 09:26

這個(gè)不用寫,就是收到紅字發(fā)票后,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

頭像
快賬用戶6403 追問(wèn) 2020-10-21 09:27

那增值稅申報(bào)的時(shí)候要先轉(zhuǎn)出吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-21 09:29

增值稅申報(bào)時(shí),賬務(wù)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,先不用管

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這個(gè)不用寫,就是收到紅字發(fā)票后,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-10-21
你沒有認(rèn)證,借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸應(yīng)付賬款 紅沖了之后,借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 你整個(gè)發(fā)票都沒法認(rèn)證了
2023-08-01
借:成本費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在貸方的
2020-08-10
你好,紅字信息表是在幾月份開的?是11月份兒?jiǎn)幔?/div>
2023-11-13
你好,你們已經(jīng)抵扣就要由你們開紅字信息表,開出來(lái)提供給對(duì)方,他們開紅字發(fā)票。
2020-12-16
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