這個(gè)剩下部分就寫開紅字信息表,之后對(duì)方開紅字發(fā)票,可以要求對(duì)方按正確再開藍(lán)字發(fā)票
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我在今年五月份申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表時(shí)選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)老師,我作為采購(gòu)方發(fā)生了部分退貨并申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,但是選的是未抵扣狀態(tài),銷售方?jīng)]喲給我們開局紅字發(fā)票,之前給我們開具的整張藍(lán)字發(fā)票都被紅沖了,能要求對(duì)方給我們重新開具嗎?
你好老師我作為采購(gòu)方,因部分退貨19年7月申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)選的未抵扣,對(duì)方未開具負(fù)數(shù)發(fā)票,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,能要求對(duì)方再補(bǔ)開藍(lán)字發(fā)票嗎?
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對(duì)方開了紅字信息表,后來(lái)對(duì)方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請(qǐng)問(wèn)我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說(shuō)不過(guò)去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
但是剩余部分我們沒有退貨也可以申請(qǐng)紅字信息表嗎?還有發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)顯示這張發(fā)票已經(jīng)被紅沖了,也是再申請(qǐng)信息表后讓對(duì)方再開負(fù)數(shù)發(fā)票然后重新給我們開具剩余的部分嗎?
這個(gè)是全部開紅字信息表,之后重新開沒有退貨部分藍(lán)字就可以,
要不你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)沒有退貨就浪費(fèi)了,可以全額開紅字重新開藍(lán)字,這個(gè)你的這個(gè)全額是分2批開這樣可以
可是之前退貨的部分已經(jīng)開過(guò)紅字發(fā)票信息表了,(但是對(duì)方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票)還可以再重新開一次嗎?再次申請(qǐng)的話選擇已抵扣嗎?
這個(gè)還可以再開一次紅字信息表,可以,你總的不超過(guò)之前藍(lán)字票面金額就可以,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣, 這個(gè)只能選擇已抵扣,選擇未抵扣這個(gè)開不成功,這個(gè)你次月申報(bào)去稅局大廳那邊申報(bào)給對(duì)方說(shuō)你之前xx月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,帶上之前申報(bào)表,這次申報(bào)時(shí)候不轉(zhuǎn)出了
好的,謝謝老師!還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是以申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表為準(zhǔn)還是以是否開具負(fù)數(shù)發(fā)票為準(zhǔn)相應(yīng)的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是以申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表為準(zhǔn) ,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給你轉(zhuǎn)出,你自己申報(bào)的時(shí)候附表2 這個(gè)20欄會(huì)自動(dòng)填寫進(jìn)去這個(gè)
但是每次我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是我手動(dòng)輸入進(jìn)去的?。?
這個(gè)我看學(xué)員反饋說(shuō)是自動(dòng)生成?那估計(jì)你們那邊沒有啟動(dòng)比對(duì)吧,你這個(gè)那這個(gè)先填寫不抵扣試試看看,看可以開成功不?不能就選擇已抵扣開,之后次月申報(bào)不填寫看可以成功申報(bào)不,可以就不需要去稅局了,