你好,設(shè)計(jì)的6%,其他的這個(gè)直接開(kāi)施工的9%就可以的, 這個(gè)是你們自己使用的話,需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)到購(gòu)買(mǎi)家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個(gè)項(xiàng)目工期也長(zhǎng),至少要3個(gè)月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會(huì)先打一部分的預(yù)付款給我們公司,當(dāng)月工程又不能結(jié)束,這預(yù)收款需要當(dāng)月作為銷售入賬申報(bào)納稅嗎? 2、比如我們公司購(gòu)進(jìn)裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進(jìn)項(xiàng)稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開(kāi)票出去是按9%還是按13%開(kāi)票?謝謝![抱拳]
老師好,我們是建筑公司一般計(jì)稅山東分公司,項(xiàng)目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標(biāo) 采購(gòu) 施工 ,具體財(cái)務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,我1公司中開(kāi)城投和2 公司 還有個(gè)3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,老師領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我,在材料采購(gòu)環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對(duì)接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開(kāi)票,我1掌握這個(gè)成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見(jiàn)嗎?還有我和2財(cái)務(wù)對(duì)接,怎樣明確這個(gè)責(zé)任,這個(gè)把控該有誰(shuí)來(lái)吧我,比方說(shuō)對(duì)方給了這個(gè)票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來(lái)出門(mén)對(duì)接,采購(gòu)材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費(fèi)給2公司。我財(cái)務(wù)注意那塊老師能給詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?怎么給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
不定項(xiàng)題某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等建筑服務(wù),2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為2000萬(wàn)元。另外得到對(duì)方支付的提前竣工獎(jiǎng)120萬(wàn)元。(2)承包一家服裝廠廠房改造工程,工程總價(jià)款為500萬(wàn)元,建筑公司購(gòu)進(jìn)用于改造工程的材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為80萬(wàn)元。另支付水電費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額為3萬(wàn)元。(3)承包一家商場(chǎng)的裝飾工程,完工后向商場(chǎng)收取人工費(fèi)30萬(wàn)元、管理費(fèi)6萬(wàn)元、輔助材料費(fèi)3萬(wàn)元。工程主要材料由商場(chǎng)提供。(4)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬(wàn)元。對(duì)方一次性支付租金18萬(wàn)元。已知:上述收入均為不含稅收入,上述業(yè)務(wù)均按一般計(jì)稅方法計(jì)算。建筑服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;有形動(dòng)產(chǎn)租賃適用的增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)承包廠房建設(shè)工程應(yīng)繳納的增值稅為()。A.[2000+120÷(1+9%)]×9%=189.9萬(wàn)元B.2000
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開(kāi)60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢(qián)轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開(kāi)給乙方。等甲方讓乙方開(kāi)票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們。我們?cè)诤怂阆虏牧戏娇傆?jì)開(kāi)給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開(kāi)給甲方多少銷項(xiàng),算出差多少票我們?cè)诎巡畹钠遍_(kāi)建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問(wèn)一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
1.我們公司是投資做光伏電站的,跟總包簽訂總包合同,他們包設(shè)計(jì)服務(wù)、材料設(shè)備采購(gòu)、安裝施工,我們是要求他開(kāi)9%建筑服務(wù)發(fā)票還是6% 13%9%分開(kāi)開(kāi)具呢? 2.后期建設(shè)完畢了我們是否需要把整個(gè)電站從在建工程計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師,客戶說(shuō)憑什么我不開(kāi)票的收入如實(shí)申報(bào)交稅,供應(yīng)商開(kāi)不回來(lái)的發(fā)票又不能抵扣。我該怎么回復(fù)
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照去年11月領(lǐng)取,11-12有銀行流水,但是今年8月才開(kāi)通稅務(wù),建賬是從24年還是25年
注銷公司的流程,先注銷稅務(wù)再注銷工商?
老師您好,我們公司23.3月有張抵扣過(guò)的發(fā)票稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,更正申報(bào)后產(chǎn)生了510的稅費(fèi)在8月繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)憑證是怎么做的?
老師,社?,F(xiàn)在全國(guó)連網(wǎng)嗎
老師 現(xiàn)在要發(fā)一個(gè)員工2024年年終一次性獎(jiǎng)金 8月份發(fā)了32700.我現(xiàn)在做8月的賬 該怎么做分錄啊 9月給他報(bào)個(gè)稅吧
工廠自己的土地,是否做無(wú)形資產(chǎn)?期限50年,本月攤銷金額進(jìn)制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?這個(gè)地就是廠房,辦公廠房是租賃的
房開(kāi)企業(yè)的印花稅如果給了開(kāi)發(fā)成本然后又另外給了印花稅的稅率,印花稅是要另算還是開(kāi)發(fā)成本里面就含
沒(méi)經(jīng)驗(yàn) 酒店會(huì)計(jì)好做嗎
你好老師,公司的設(shè)備賣出去我們開(kāi)的了二手設(shè)備發(fā)票嗎?
老師,還有問(wèn)題 我們建成之后的收入是用電方給我們支付電費(fèi),我們是不是開(kāi)具13%的電費(fèi)發(fā)票?那總包給我們的這個(gè)票,9%的進(jìn)項(xiàng)稅我們是可以抵扣的吧?
對(duì)的,是的,可以抵扣的。
1.就這個(gè)電站投資建設(shè),母公司在西安,我們有個(gè)子公司在瑞昌,那么他在瑞昌建的電站收取電費(fèi)后,上稅也是在當(dāng)?shù)兀ㄔ鲋刀悺⑺枚惖龋敲茨腹緺砍妒裁炊悊幔?2.跟母公司有牽扯的就只是合并報(bào)表? 3.如果子公司收取電費(fèi)后,想要把錢(qián)先都給母公司上交,子公司要付錢(qián)的話,母公司再給劃撥,像這樣的情況母子公司往來(lái)的轉(zhuǎn)賬怎么記賬呢?
你好,母公司和這個(gè)電站有關(guān)系嗎?如果沒(méi)有關(guān)系的話,和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊,不需要交稅的,母子公司他兩個(gè)自己做自己的就可以了 如果你們股東需要看合并的數(shù)據(jù),可以出合并報(bào)表。出不出合并報(bào)表,你們自己決定就行 那支付出去以什么名義支付?
第三個(gè)問(wèn)題: 因?yàn)樽蛱旌豌y行的聊到過(guò)母子公司的資金調(diào)配的事,銀行說(shuō)有些企業(yè)集團(tuán)化管理:子公司賬戶不留錢(qián),子公司取得收入后都轉(zhuǎn)給母公司,然后子公司需要付錢(qián)的時(shí)候,母公司再統(tǒng)一分配。 所以我也納悶,他們的賬務(wù)是怎么操作的
你好,那就做往來(lái)其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款。
那子公司給母公司分紅的話,母公司需要交什么稅呢?
都是有限公司分紅,不需要交稅的。
前提是子公司它得有盈利,繳納了企業(yè)所得稅。