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老師好,我想問(wèn)下有一張發(fā)票我沒(méi)看到,做了預(yù)付,但是在認(rèn)證系統(tǒng)里我把進(jìn)項(xiàng)抵扣了,那我這個(gè)月怎么沖預(yù)付呢,還有沖預(yù)付的會(huì)計(jì)分錄怎么做分錄啊

2023-08-01 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-01 14:36

同學(xué)你好 這直接沖就可以了 借費(fèi)用科目 借jinx貸預(yù)付賬款

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快賬用戶8343 追問(wèn) 2023-08-01 14:37

比如預(yù)付5萬(wàn),那就全部沖成本5萬(wàn)嗎?里面包含的增值稅忽略不計(jì)嗎

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快賬用戶8343 追問(wèn) 2023-08-01 14:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:41

收到的專票要做借方進(jìn)項(xiàng)稅

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您好, 認(rèn)證的時(shí)候做賬了嗎
2023-08-01
同學(xué)你好 這直接沖就可以了 借費(fèi)用科目 借jinx貸預(yù)付賬款
2023-08-01
未認(rèn)證時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款--應(yīng)付貨款 認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-09-23
同學(xué)你好 這個(gè)可以直接計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-11-12
你好,借管理費(fèi)用等待預(yù)付賬款,發(fā)票最好也找相關(guān)人員簽字
2025-01-05
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