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老師 以前有去年有張發(fā)票 我做管理費(fèi)用 但是專票 我沒(méi)把進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)寫出來(lái), 現(xiàn)在我在認(rèn)證系統(tǒng)看見(jiàn)了,在做一筆分錄怎么呢。想把之前那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做出來(lái)

2021-12-09 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 14:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶3471 追問(wèn) 2021-12-09 14:40

那 我之前的分錄意思被沖掉了嗎。只剩進(jìn)項(xiàng)了?是嗎,我沒(méi)認(rèn)證前, 借:管理費(fèi)用 貸銀存,今年我想認(rèn)證了但是發(fā)票還裝訂在去年, 分錄借進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))第這意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:43

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3471 追問(wèn) 2021-12-09 14:48

這里就不存在貸放了是嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:50

你好,對(duì)的是的,借方付出就表示貸方。

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2021-12-09
你好,學(xué)校有免稅的政策,無(wú)票收入不需要繳納增值稅的 看一下你們符合免稅政策吧。
2023-04-08
同學(xué)你好,如果原件找不到了,可以用對(duì)方的復(fù)印件下賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
這種情況可以不用做賬,在申報(bào)報(bào)里作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
2020-12-25
你好 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)
2020-12-25
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