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老師好,我想問下有一張發(fā)票我沒看到,做了預付,但是在認證系統(tǒng)里我把進項抵扣了,那我這個月怎么沖預付呢,還有沖預付的會計分錄怎么做分錄啊

2023-08-01 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 14:51

您好, 認證的時候做賬了嗎

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快賬用戶4894 追問 2023-08-01 14:51

沒有做賬

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:52

那直接 借庫存商品 進項稅務 預付賬款

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快賬用戶4894 追問 2023-08-01 14:53

那實際可以抵扣的稅額和我賬上的稅額這個差額怎么辦,不用管嗎

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快賬用戶4894 追問 2023-08-01 14:54

如果遇到已經(jīng)做賬了的,會計分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:54

對這個差額不用管 做賬了稅額就對上了

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相關問題討論
您好, 認證的時候做賬了嗎
2023-08-01
同學你好 這直接沖就可以了 借費用科目 借jinx貸預付賬款
2023-08-01
未認證時的會計分錄: 借:原材料/庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅額) 應付賬款--應付貨款 認證后的會計分錄: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-09-23
同學你好 這個可以直接計入無形資產(chǎn) 可以原分錄負數(shù)紅沖
2021-11-12
你好,借管理費用等待預付賬款,發(fā)票最好也找相關人員簽字
2025-01-05
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