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老師好,當(dāng)月暫估了 借 庫存商品 貸 暫估 那么期末這暫估要不要 做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品

2023-08-01 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 07:57

同學(xué)你好 賣出去了就要做成本的分錄

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快賬用戶8244 追問 2023-08-01 07:58

哦 次月 是不是把這筆做紅字 在根據(jù)發(fā)票 正常 借 庫存商品 貸 銀行

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:06

對的 正常做紅字分錄就可以

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快賬用戶8244 追問 2023-08-01 08:07

老師,那是不是 期末結(jié)轉(zhuǎn)的成本 也要做紅字的

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:09

你收到暫估入庫的發(fā)票了嗎

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快賬用戶8244 追問 2023-08-01 08:11

收到的情況下 是不是 要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖 在藍字入賬的

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:12

對的 是這樣操作的

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同學(xué)你好 賣出去了就要做成本的分錄
2023-08-01
你好 銷售出去可以這么做的
2020-11-22
把前面兩筆做負數(shù),再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
可以的,可以這么做的
2023-04-14
你好? ?發(fā)票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
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