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東老師 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 這個您當(dāng)時說最多暫估一年?

2021-07-17 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-17 08:35

這么巧,是的,在年底前發(fā)票沒來就要把暫估的沖銷了

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 08:38

哈哈哈哈哈,老師沖掉的分錄 是這樣寫? 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 還是這樣寫? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-07-17 08:40

沖銷按照負(fù)數(shù)填寫分錄就行的,這種暫估一定記得沖銷了要不就麻煩了。

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 08:41

借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 就是這樣對吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 08:44

是的,會計分就是這么做的。

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 08:48

那沖了一年的工資,吃飯票,加油票還能比收入多么?

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 08:48

呢 呢呢呢

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齊紅老師 解答 2021-07-17 08:51

可以是可以,只是別收入多的話就虧損啦

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 08:56

啥意思???

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齊紅老師 解答 2021-07-17 08:57

意思費用比收入多不就是負(fù)數(shù)嗎?不就是虧損嗎

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 08:58

就是把暫估沖了之后,還是工資,吃飯票,加油票比收入多,他就不用交稅了對吧

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齊紅老師 解答 2021-07-17 09:04

對,最后是的就不需要交稅的,但是一個企業(yè)也不能常年都是虧損的

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 09:09

奧奧,老師 借:管理費用-員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付-個人社保 其他應(yīng)付-法人名字 老師你能看懂不?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 09:26

這個是計提工資和社保的分錄嗎?最下面的其他應(yīng)付款啥意思

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 09:29

就是想問問應(yīng)該是銀行存款,或者庫存現(xiàn)金,用的其他應(yīng)付款-法人名字,是不是這個工資還沒發(fā)給法人是不是這個意思?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 09:49

這個意思是發(fā)工資是法人代墊發(fā)的工資

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 10:59

我想的是公司發(fā)工資給法人,但是還沒發(fā)給法人欠著法人的,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:00

我看這筆分錄的意思是計提工資發(fā)放工資,應(yīng)該是賬上沒有錢,法人代墊的發(fā)工資的錢

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快賬用戶3940 追問 2021-07-17 11:19

老師 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付-個人社保 其他應(yīng)付-公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付-個人社保 其他應(yīng)付-公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付-個人社保 其他應(yīng)付-公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款-法人 老師,這三個分錄是不是一樣的性質(zhì)?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:54

對,性質(zhì)一樣,都是發(fā)工資,只是付款方式不一樣

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這么巧,是的,在年底前發(fā)票沒來就要把暫估的沖銷了
2021-07-17
你好 銷售出去可以這么做的
2020-11-22
借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2021-04-12
可以的,可以這么做的
2023-04-14
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
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