先開負(fù)數(shù)發(fā)票,再開藍(lán)字發(fā)票

老師您好,我想請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在要給一個(gè)客戶開普票,他問我能不能開七月份的,這個(gè)怎么弄啊
老師,請(qǐng)問一下,上月的開的增值稅專用發(fā)票,納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,但客戶又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能紅沖了,該怎么辦?
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)問老師,上個(gè)月客戶給的普通發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在客戶說發(fā)票開錯(cuò)了,要退回去重開,我們已經(jīng)做完賬的情況下怎么辦呢
老師您好,請(qǐng)問一下,前幾個(gè)月開給客戶的增值稅普通發(fā)票,客戶弄不見了,現(xiàn)在要要求必須重開才能匯款,我們這邊應(yīng)該怎么辦呢?
請(qǐng)問老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問:分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請(qǐng)問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


但是客戶把發(fā)票聯(lián)弄丟了,沒有發(fā)票聯(lián)不是不能開紅沖嗎
是紙質(zhì)發(fā)票的
我這邊需要客戶那邊出什么說明之類的嗎
可以紅沖的。
或者直接復(fù)印發(fā)票其他聯(lián)次,加蓋發(fā)票專用章 做為做賬附件
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!