你好,什么原因不能紅沖。
老師您好,請問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍字發(fā)票就可以了?不用申請紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再沖紅嗎?
我開了一張專票,但是把對方的納稅識別號填錯了?,F(xiàn)在要沖紅重開,在開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的時候,對方的納稅識別號我需要改成正確的嗎
增值稅普票信息錯誤跨月需要紅沖開負數(shù),我錯誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點刪除解決嗎
老師,請問一下,上月的開的增值稅專用發(fā)票,納稅識別號填錯了,但客戶又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能紅沖了,該怎么辦?
老師你好!請問《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》填的時候,客戶的稅號填錯了,紅字發(fā)票未開具,顯示審批不通過,現(xiàn)在過月了,要怎么處理?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
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提交紅字信息表,提示銷售方納稅人信息不存在
你看下銷售方信息正確嗎?
就是因為銷售方的納稅識別號錯誤,才需要開紅字,我試了一下正確的號,提示與原發(fā)票不符,錯誤的納稅識別號又顯示銷售方納稅信息不存在
你填寫錯誤的,按錯誤的來紅沖。
按錯誤的紅沖系統(tǒng)又提示銷售方納稅信息不存在
你好,按照錯誤的也不可以嗎?信息表里面是錯誤的嗎?
看下你這個藍色發(fā)票上傳了沒有。
6月15號開的票,客戶退回來的,我沒有先紅沖,就開了正確的普票。
你好,可以的,這個不影響。
紅沖也可以在前,也可以在后,只要你別忘了紅沖就可以。
這個不是這個原因。
那是哪個環(huán)節(jié)出問題了呢?我現(xiàn)在提交不了紅字表
你好,這個是普通發(fā)票的嗎?
可以了,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。