同學(xué),你好 那你之前的分錄怎么做的?
老師,有一家公司很多年了沒付款給公司,已經(jīng)確定收不回來了,怎么做賬務(wù)處理,需要后面附什么資料?
我公司還有幾筆應(yīng)收賬款,已經(jīng)掛賬好長時間了,收不回來了,怎么處理呢?
你好,我們公司貸了一筆款,款放下來了已經(jīng)打款至供應(yīng)商公戶,我想問一下對方回款給我們公司,應(yīng)該怎么回給我們合適點。又不怕被監(jiān)管。
我想問一下,我們公司是小額貸款公司,有幾筆貸款已經(jīng)好多年了,確定收不回來了,帳務(wù)怎么處理
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
之前一直沒做過
這是第一筆,以前就是年底計提的貸款損失準(zhǔn)備
同學(xué),你好 以前就是年底計提的貸款損失準(zhǔn)備 這個分錄發(fā)一下
去年年底做的是:借:貸款損失準(zhǔn)備,貸:業(yè)務(wù)及管理費用-貸款損失準(zhǔn)備金
提取貸款損失準(zhǔn)備時, 借記“資產(chǎn)減值損失――計提貸款損失準(zhǔn)備”科目,貸記貸款損失準(zhǔn)備。 對于確實無法收回的各項貸款,經(jīng)批準(zhǔn)作為呆賬損失時,應(yīng)沖銷提取的貸款損失準(zhǔn)備, 借記款損失準(zhǔn)備,貸記“客戶貸款”、“貼現(xiàn)”等科目。
經(jīng)批準(zhǔn)作為呆帳損失準(zhǔn)備這個需要什么部門批準(zhǔn),是我們公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就可以么
同學(xué),你好 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就可以么 可以的
這個批準(zhǔn)的文件就放在記賬憑證后面當(dāng)原始憑證可以么
同學(xué),你好 嗯,可以的
好的,謝謝啦
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝