你好,紅字發(fā)票沒(méi)有稅點(diǎn)錯(cuò)誤的說(shuō)法啊(因?yàn)榧t字發(fā)票與之前藍(lán)字發(fā)票稅點(diǎn)是一樣的)
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開(kāi)具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開(kāi)給我,后來(lái)發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開(kāi)的。
廠家6月讓我們開(kāi)了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報(bào)了,但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢(qián)我已經(jīng)繳納了,然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開(kāi)這個(gè)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)發(fā)票出來(lái),那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢(qián)交了,現(xiàn)在怎弄?
我們這個(gè)月要來(lái)兩張紅字信息表,廠家給我們開(kāi)紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是不是進(jìn)項(xiàng)稅額就為負(fù)數(shù)了,重點(diǎn)是我們目前也沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)可以勾選,下個(gè)月如果報(bào)稅的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅額為0進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù),可以申報(bào)成功嗎
老師,我問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,7月和8月開(kāi)錯(cuò)了兩張專(zhuān)票稅點(diǎn)開(kāi)成一個(gè)點(diǎn)了,那他現(xiàn)在要把它沖紅重新開(kāi),但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)怎么處理?是要對(duì)方發(fā)起開(kāi)紅字信息表過(guò)來(lái),然后我們這邊才能開(kāi)負(fù)數(shù)嗎?
老師:5月開(kāi)一張紅字信息表,上汽廠家也開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,7月上汽廠家財(cái)務(wù)說(shuō)稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了,要重開(kāi),這個(gè)怎么處理?有碰到過(guò)嗎?
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費(fèi)稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費(fèi)的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月開(kāi)具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?
A公司與B公司簽訂了一份服務(wù)合同,由A方向B方提供咨詢(xún)服務(wù)。但B方要求通過(guò)C公司進(jìn)行付款。你認(rèn)為這種安排可能存在哪些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
租別人的包裝材料,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰(shuí)的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)楫?dāng)月個(gè)稅不是報(bào)了上個(gè)月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢(qián)制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?