你好,紅字發(fā)票沒(méi)有稅點(diǎn)錯(cuò)誤的說(shuō)法?。ㄒ?yàn)榧t字發(fā)票與之前藍(lán)字發(fā)票稅點(diǎn)是一樣的)
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開(kāi)具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開(kāi)給我,后來(lái)發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開(kāi)的。
廠家6月讓我們開(kāi)了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報(bào)了,但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開(kāi)這個(gè)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)發(fā)票出來(lái),那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢交了,現(xiàn)在怎弄?
我們這個(gè)月要來(lái)兩張紅字信息表,廠家給我們開(kāi)紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是不是進(jìn)項(xiàng)稅額就為負(fù)數(shù)了,重點(diǎn)是我們目前也沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)可以勾選,下個(gè)月如果報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額為0進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù),可以申報(bào)成功嗎
老師,我問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,7月和8月開(kāi)錯(cuò)了兩張專票稅點(diǎn)開(kāi)成一個(gè)點(diǎn)了,那他現(xiàn)在要把它沖紅重新開(kāi),但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)怎么處理?是要對(duì)方發(fā)起開(kāi)紅字信息表過(guò)來(lái),然后我們這邊才能開(kāi)負(fù)數(shù)嗎?
老師:5月開(kāi)一張紅字信息表,上汽廠家也開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,7月上汽廠家財(cái)務(wù)說(shuō)稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了,要重開(kāi),這個(gè)怎么處理?有碰到過(guò)嗎?
甲公司固定資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會(huì)計(jì)分錄如何的不,如原值8萬(wàn),折舊累計(jì)3萬(wàn)
南乳開(kāi)票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過(guò)大,我們是總公司和分公司之間來(lái)回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_(kāi)了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在稅局問(wèn)我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問(wèn)題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤(rùn)表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤(rùn)表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲](méi)有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無(wú)法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤(rùn)表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒(méi)有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤(rùn)表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號(hào)出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)開(kāi)普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請(qǐng)問(wèn),系統(tǒng)中如何填寫
老師,購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬