你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉(zhuǎn)出了,你申報(bào)時(shí)候,只需要轉(zhuǎn)出一次
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料,對方上個月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認(rèn)證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
老師,19年9月的時(shí)候我們退了兩臺車的保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)也開了紅字信息表,但是保險(xiǎn)公司沒有給我們負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個月給做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問保險(xiǎn)公司要這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再申報(bào)
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報(bào)了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后申報(bào)了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發(fā)票開錯了 我們只有更正申報(bào)表 但是我們本月又有外地預(yù)交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時(shí)候少抵扣我之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分 這樣會不會有什么影響呢
上個月我開出紅字信息表給對方,然后這個月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額,但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們,說要下下個月,那我現(xiàn)在要怎么做賬?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個年度銷售費(fèi)用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
后續(xù)重開紅字發(fā)票信息表的話,需要折讓數(shù)據(jù)和之前開的一樣嗎?紅字發(fā)票信息表編號會不一樣有影響嗎?
,紅字信息表有沒有問題,沒有問題,數(shù)據(jù)是開一樣的和前面一張,不影響,你需要先撤銷之前才可以,
折讓數(shù)據(jù)一樣,只是因?yàn)?月系統(tǒng)升級后,廠家那邊開不出發(fā)票,然后放到這個月開,所以這個月會開一比同樣紅字信息表出來!那我要先和稅務(wù)說嗎?還是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字嗎?
現(xiàn)在先問下稅局,說是現(xiàn)在撤銷紅字信息表 ,重新開后續(xù)這個申報(bào)時(shí)候是不是不需要再轉(zhuǎn)出了,看你稅局咋說,是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字信息表,是問申報(bào)情況,
可以了稅務(wù)局已經(jīng)作廢了,直接在申報(bào)表里面紅字信息進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去掉然后到稅務(wù)局平臺申請退款就行
那你們地區(qū)政策比較好,這個謝謝您分享
但是老師我直接更正申報(bào)現(xiàn)在問題點(diǎn)更正就會產(chǎn)生滯納金了這個
這個不更正申報(bào)直接再開個紅字發(fā)票信息表出來這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個月不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出能這樣操作嗎
你這個刪除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不會產(chǎn)生滯納金啊,
你這個之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相當(dāng)是銷項(xiàng)稅額啊,你刪除就是銷項(xiàng)稅額減少 可以這么理解,那不會多交稅啊,
按你們稅局要求去操作你這個對應(yīng)操作不了么,那 下午電話問下稅局,是不是去稅局處理?
就是這個拍照的稅款所屬期是6月繳納了31934現(xiàn)在過了申報(bào)期提交更正把4萬那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去掉,這個不會產(chǎn)生滯納金嗎
老師的意思我實(shí)際繳納的金額小于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個4萬金額,所以現(xiàn)在就算過了申報(bào)期,更正申報(bào)后等于還有多出進(jìn)項(xiàng)稅了,就不會產(chǎn)生滯納金?是這個意思嗎
不會,這個是不會有滯納金,
那我就直接更正申報(bào)然后修改進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額去掉重新申報(bào)就可以對吧提交修改申報(bào)
是的,是這樣,是的,是這樣,
可以了零申報(bào)了變成這個沒事吧,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留底反而有8千多了
可以的,這個可以可以
麻煩老師從我再看看這個申請退稅應(yīng)該選擇那個填寫
這個最合適點(diǎn),上面中最合適點(diǎn),這個
好的謝謝老師已經(jīng)成功提交
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員呢。