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廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報(bào)了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?

廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報(bào)了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
2021-07-19 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-19 09:37

你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉(zhuǎn)出了,你申報(bào)時(shí)候,只需要轉(zhuǎn)出一次

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 09:42

后續(xù)重開紅字發(fā)票信息表的話,需要折讓數(shù)據(jù)和之前開的一樣嗎?紅字發(fā)票信息表編號會不一樣有影響嗎?

后續(xù)重開紅字發(fā)票信息表的話,需要折讓數(shù)據(jù)和之前開的一樣嗎?紅字發(fā)票信息表編號會不一樣有影響嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-19 09:51

,紅字信息表有沒有問題,沒有問題,數(shù)據(jù)是開一樣的和前面一張,不影響,你需要先撤銷之前才可以,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 09:58

折讓數(shù)據(jù)一樣,只是因?yàn)?月系統(tǒng)升級后,廠家那邊開不出發(fā)票,然后放到這個月開,所以這個月會開一比同樣紅字信息表出來!那我要先和稅務(wù)說嗎?還是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 10:04

現(xiàn)在先問下稅局,說是現(xiàn)在撤銷紅字信息表 ,重新開后續(xù)這個申報(bào)時(shí)候是不是不需要再轉(zhuǎn)出了,看你稅局咋說,是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字信息表,是問申報(bào)情況,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 11:06

可以了稅務(wù)局已經(jīng)作廢了,直接在申報(bào)表里面紅字信息進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去掉然后到稅務(wù)局平臺申請退款就行

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齊紅老師 解答 2021-07-19 11:10

那你們地區(qū)政策比較好,這個謝謝您分享

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:25

但是老師我直接更正申報(bào)現(xiàn)在問題點(diǎn)更正就會產(chǎn)生滯納金了這個

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:26

這個不更正申報(bào)直接再開個紅字發(fā)票信息表出來這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個月不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出能這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:27

你這個刪除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不會產(chǎn)生滯納金啊,

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:28

你這個之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相當(dāng)是銷項(xiàng)稅額啊,你刪除就是銷項(xiàng)稅額減少 可以這么理解,那不會多交稅啊,

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:28

按你們稅局要求去操作你這個對應(yīng)操作不了么,那 下午電話問下稅局,是不是去稅局處理?

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:56

就是這個拍照的稅款所屬期是6月繳納了31934現(xiàn)在過了申報(bào)期提交更正把4萬那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去掉,這個不會產(chǎn)生滯納金嗎

就是這個拍照的稅款所屬期是6月繳納了31934現(xiàn)在過了申報(bào)期提交更正把4萬那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去掉,這個不會產(chǎn)生滯納金嗎
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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:58

老師的意思我實(shí)際繳納的金額小于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個4萬金額,所以現(xiàn)在就算過了申報(bào)期,更正申報(bào)后等于還有多出進(jìn)項(xiàng)稅了,就不會產(chǎn)生滯納金?是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:01

不會,這個是不會有滯納金,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 13:03

那我就直接更正申報(bào)然后修改進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額去掉重新申報(bào)就可以對吧提交修改申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:12

是的,是這樣,是的,是這樣,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 13:14

可以了零申報(bào)了變成這個沒事吧,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留底反而有8千多了

可以了零申報(bào)了變成這個沒事吧,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留底反而有8千多了
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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:14

可以的,這個可以可以

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 13:55

麻煩老師從我再看看這個申請退稅應(yīng)該選擇那個填寫

麻煩老師從我再看看這個申請退稅應(yīng)該選擇那個填寫
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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:06

這個最合適點(diǎn),上面中最合適點(diǎn),這個

這個最合適點(diǎn),上面中最合適點(diǎn),這個
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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 15:55

好的謝謝老師已經(jīng)成功提交

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:02

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員呢。

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你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉(zhuǎn)出了,你申報(bào)時(shí)候,只需要轉(zhuǎn)出一次
2021-07-19
您好 您申報(bào)的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2020-08-06
你好!你應(yīng)該等開了紅字再轉(zhuǎn)出了。現(xiàn)在你已經(jīng)申報(bào)了?
2022-07-07
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
你好不可以的,之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要去修改,你付表示本期預(yù)繳的還是正常填寫。
2021-08-05
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