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本公司是一般納稅人,本月一共銷售30萬,但是給去年的客戶開了50萬的專票,去年的業(yè)務(wù)已經(jīng)做無票收入處理了,老師這個業(yè)務(wù)怎么處理

2023-07-28 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 11:27

同時在附表一,未開票收入填寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶8007 追問 2023-07-28 11:32

附表一開具增值稅專用發(fā)票欄,開了多少票據(jù)實填多少么

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齊紅老師 解答 2023-07-28 11:41

是,附表一開具增值稅專用發(fā)票欄,開了多少票據(jù)實填多少

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快賬用戶8007 追問 2023-07-28 11:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-28 11:50

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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同時在附表一,未開票收入填寫負(fù)數(shù)
2023-07-28
同學(xué)你好 針對這個業(yè)務(wù)去年有做分錄嗎
2021-04-13
你好,按去年的那筆分類做紅字憑證,,涉及損益類的計入“以前年度損益調(diào)整",在按開發(fā)票的金額正常入賬
2020-11-07
你好這個是可以對打折開紅字發(fā)票給對方就可以,對方先就打折部分開紅字信息表給你們,你們根據(jù)這個開紅字發(fā)票,
2021-06-05
同學(xué),你好 去稅務(wù)局大廳代開發(fā)票
2024-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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