同學(xué)你好 按實際的做意思就是按照開票金額來做對吧,這個多開的是必須要做的
鄒老師好!我公司一般納稅人,業(yè)務(wù)是電商淘寶銷售食品的。9月收入544萬,實際主營業(yè)務(wù)成本465萬,但是月底開票多開了,一起開了545萬,請問現(xiàn)在要怎么處理呢,老板要求按實際做,多開的差額怎么做處理
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務(wù)行業(yè),會會員卡預(yù)售的,客人一定要求我們要開票,我們的實際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因為實際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費的。這種賬務(wù)怎么處理合適呢?
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅,但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多(當(dāng)時收入做多了,稅也多交了),我這個月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
企業(yè)是銷售企業(yè),一般納稅人。在9月份開票銷售產(chǎn)品出去,進貨發(fā)票還沒有開具,當(dāng)時暫定是單價一斤9800。11月份實際開票的進貨單價是9300。當(dāng)時9月份入賬,做了暫估庫存,單價是9800,結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在要沖發(fā)票,單價實際9300。多暫估,多結(jié)轉(zhuǎn)的,那部分要怎么處理賬務(wù)?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
做一個項目投資測算,請問要計算5年的投資收益率要怎么算
不是,老板的意思是按實際成本465萬入賬
現(xiàn)在是多開的要怎么處理,認證多少?
借應(yīng)收賬款545 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項545 借主營業(yè)務(wù)成本465 貸庫存商品
全部認證嗎?
對的,全部勾選認證你的進項
這分錄主營業(yè)務(wù)成本465萬的進項稅是53萬,但我全部認證的進項稅是62萬啊,認證多少進項稅入賬不也是要做多少嗎?這步怎么做
你認證了直接抵扣就可以了
這個沒關(guān)系嗎?而且認證的進項跟入賬的進項不一致也不對啊
你只要用對應(yīng)的進項抵扣就行了
認證了系統(tǒng)就全部抵扣了哦
抵扣了賬就要做那么多
進項不是手動填的,是認證了系統(tǒng)自動生成
但是入賬的進項跟認證就對不上啊
你的進項發(fā)票就是一張總的嗎
問了好多個老師了,都沒清楚
勾選了直接抵扣就可以了
可能我表達得不是很清楚,我要確定的是認證的進項跟入賬的進項不一致
你要根據(jù)入賬的進項來勾選
我認證了62萬的進項稅,但是入賬的是465萬成本對應(yīng)的進項稅53萬
入賬跟認證不一致沒關(guān)系嗎
那你直接填寫在本期抵扣的那里,最后就有留抵了
不行的吧,認證多少就要填多少
本期認證相符那里填寫你勾選的就行了