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老師,23年1月份交稅的時候發(fā)現(xiàn),一個印花稅再去年年末忘記計提了,現(xiàn)在補計提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎

2023-07-27 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 14:56

是的,就是那樣處理的

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是的,就是那樣處理的
2023-07-27
你好,你這個分錄是正確的,那個企業(yè)所得稅不需要立刻補繳,一般是在下一年匯算清繳的時候再計算的
2021-03-06
是,是借利潤分配貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅,繳納的時候借應(yīng)交印花貸銀行
2025-04-09
你好,你這個可以扣除的呀。
2025-01-08
借利潤分配-未分配利潤? ?貸銀行存款就成了
2024-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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