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老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?

2023-01-10 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 15:27

你好;? ?印花稅不是走管理費(fèi)用去 ; 走; 借稅金及附加貸銀行存款? ?

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快賬用戶3405 追問 2023-01-10 15:30

老師要計(jì)提

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:34

你好; 不計(jì)提哈;? 新準(zhǔn)則不用計(jì)提印花稅到應(yīng)交稅費(fèi)去的?

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快賬用戶3405 追問 2023-01-10 15:36

老師是12月份計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,到跨年實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款是這樣?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:40

你好;? ??計(jì)提借稅金及附加貸其他應(yīng)付款 ,到跨年實(shí)繳稅時(shí)借其他應(yīng)付款 ,?,貸銀行存款?

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快賬用戶3405 追問 2023-01-10 15:45

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:47

不客氣的;希望能幫到你? ?

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你好;? ?印花稅不是走管理費(fèi)用去 ; 走; 借稅金及附加貸銀行存款? ?
2023-01-10
1.選項(xiàng)(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款這個(gè)分錄通常適用于印花稅直接通過銀行支付的情況,但前提是印花稅已經(jīng)被計(jì)入稅金及附加科目。然而,在大多數(shù)情況下,印花稅并不會直接計(jì)入稅金及附加,而是先計(jì)提再支付。 2.選項(xiàng)(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款這個(gè)分錄適用于已經(jīng)計(jì)提了印花稅并準(zhǔn)備支付的情況。具體來說,當(dāng)企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算出應(yīng)繳納的印花稅時(shí),會先將該筆費(fèi)用計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅”科目,實(shí)際支付時(shí)再從銀行存款中扣除。 3.選項(xiàng)(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款這個(gè)分錄組合是正確的,它完整地反映了印花稅計(jì)提和支付的整個(gè)過程。首先,在計(jì)提印花稅時(shí),將其計(jì)入“管理費(fèi)用-印花稅”科目(或者根據(jù)企業(yè)情況,也可以計(jì)入其他相關(guān)成本或費(fèi)用科目),同時(shí)增加“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅”科目的貸方余額。然后,在實(shí)際支付印花稅時(shí),從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅”科目中扣除,并減少銀行存款。 對于按季度申報(bào)繳納印花稅的情況,正確的會計(jì)分錄組合應(yīng)該是選項(xiàng)(3): 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
2024-06-04
你好,印花稅不需要計(jì)提,而且是通過稅金及附加科目核算。 退回的時(shí)候,分錄是,借:銀行存款,貸:稅金及附加—印花稅?
2022-04-28
是的,就是那樣處理的
2023-07-27
您好,您上邊兒的會計(jì)分錄是正確的。
2021-11-23
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