你好,如果是專票,對方認(rèn)證了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
4月份我給客戶開的票,客戶抵扣了,9月需要紅沖,客戶開了紅字信息表給我,那么我開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票留我這里還是給客戶,
稅務(wù)平臺上提示我有一張紅字發(fā)票怎么處理,我知道哪個公司給我開的,我給對方申請的紅字發(fā)票信息表,是關(guān)于銷售折讓的。問后續(xù)怎么處理?
我是企業(yè),我對我的客戶進(jìn)行銷售折讓,原因是產(chǎn)品有瑕疵,然后給客戶開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票。但是我現(xiàn)在想請問的是,客戶的角度。客戶收到這個銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,是怎么處理的呢?
我給我的客戶銷售折讓,是銷售折讓!我應(yīng)該開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我的會計處理是借應(yīng)收賬款(紅字負(fù)數(shù))貸主營收入(紅字負(fù)數(shù))銷項稅額(紅字負(fù)數(shù)),請問這個理解和賬務(wù)處理,有無錯誤?
我給我的客戶銷售折讓,我是要開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給客戶的,這個流程我已經(jīng)知道了。但是我想知道,客戶收到這紅字負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么處理的?賬務(wù)包括稅務(wù)上是怎么處理的?
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元,住宿費(fèi)24萬元,門票費(fèi)21萬元,簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?
這個庫存商品貸方,是指減少金額,不減少數(shù)量的意思嗎?我理解的是數(shù)量沒有變化,
你好,這里是減少了金額,不減少數(shù)量