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我是企業(yè),我對我的客戶進(jìn)行銷售折讓,原因是產(chǎn)品有瑕疵,然后給客戶開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是我現(xiàn)在想請問的是,客戶的角度。客戶收到這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是怎么處理的呢?

2023-07-20 18:39
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-20 18:43

借應(yīng)付賬款,貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 如果銷售出去,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品。

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快賬用戶2855 追問 2023-07-20 19:04

其實(shí)你的意思就是購進(jìn)的那筆分錄的紅字負(fù)數(shù),對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-20 19:11

可以的 我是做的相反的

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借應(yīng)付賬款,貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 如果銷售出去,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品。
2023-07-20
你好,如果是專票,對方認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-07-26
你好,客戶收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是? 借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品等科目?
2023-07-28
那他整個(gè)發(fā)票都抵扣不了了 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023-07-28
這樣處理是正確的?
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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