按年租金 35000 元算,稅金看出租方身份: 小規(guī)模:增值稅≈346.53 元(1%),附加稅≈41.6 元(增值稅的 6%-12%),印花稅 35 元,合計約 423 元 / 年。 一般納稅人:增值稅≈4026.55 元(13%),附加稅≈483.19 元,印花稅 35 元,合計約 4544.74 元 / 年
老師,我們單位屬于公共交通運輸行業(yè),也有出租車業(yè)務,就是我們買車,出租給個人,個人除第一次需要付足車款外,合同內(nèi)每年需要付6000元的費用,這筆費用我們開票應該是什么應稅名稱呢?
老師,請問我們公司的租賃期是2022年9月20日至2025年9月19日,房租總額是489268元含稅,不含稅金額是448869.72元,稅額是40398.28元,合同規(guī)定是半年支付一次房租,已經(jīng)支付了2022年9月20日到2023年3月19日的房租78194元含稅,不含稅71737.61元,稅額6456.39元,我公司的借款利率按3.85%算,按照新租賃準則,這個會計分錄要怎么做?
老師,請教您一個問題,我們公司租賃我們員工的車,每個月給他支付5100元這個是需要員工去稅務局給我們代開租車發(fā)票吧,這個稅率是多少,另外我們需要給他申報個稅吧,如果申報是按什么類型給他申報呢,來年個稅匯算清繳他這部分收入用合并工資薪金申報嗎
老師,您好 我這邊出租住房給企業(yè),我去稅務局代開發(fā)票,需要些什么資料?還有就是稅率是怎么計算的,一共三套,一套是22萬,兩套是一萬多一年的租金
老師,您好!我是個人獨資的一般納稅人企業(yè),生產(chǎn)制造業(yè)的,公賬上個月收到一筆來自融資租賃公司的匯款441899.04元,還有一份利息的普通發(fā)票,135016+ 6%稅款8100.96=143116.96。剛跟相關人員拿到協(xié)議,主要內(nèi)容是承租人(我方),融資租賃公司購買我方的窯爐,共計50萬,再承租給我方,然后我方分3年,逐月支付租金,3年共要支付635016元。同時扣保證金5萬元。8100.96稅款要我方承擔。請問,關于這項業(yè)務,我的會計分錄要如何做。
老師,請問一下,我們老板不是要入一個規(guī)上企業(yè),但是要求企業(yè)必須是制造企業(yè),但是我們公司目前都是貿(mào)易,然后統(tǒng)計局的人就給領導想了辦法,叫了外邊做做的說來給我們補一部分制造業(yè)的賬在我原始的賬和憑證里,等統(tǒng)計局檢查后再把新增的賬拿出來,把稅務系統(tǒng)里的行業(yè)改為制造業(yè),我給老板說了這樣會有風險會有風險,但是明天改賬的還是要過來,我想給老板發(fā)一個信息說說這個事情的具體風險,我應該怎么說呀,因為我只是口頭給他說了,我怕后邊有事情的話,我沒有證據(jù),
老師個稅申報的工資是加上保險的數(shù)嗎
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權時,借方的應付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當年債券應計的利息是嗎?還是理解為上一年應付未付的利息呢?
老師勞動仲裁一般是幾天授理。
董孝彬老師問你個問題
海外注資增加資本,這筆資本金后續(xù)是否可用于支付貨款?謝謝!
老師,咱們公司買的車輛保險費里有保險公司代交的車船稅,咱們季度填報企業(yè)所得稅時要填報嗎?
郭老師,我們工程服務的,簡易計稅開發(fā)票,我收到的物流專票,工具的專票,是一般計稅工程用的,但一計稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認證,我做當月簡易計稅的賬,這些進項的成本費用要怎么做,要做在簡易計稅那個月嗎,
老師,增值稅申報,普票加無票超過30萬,是寫在第幾行?
企業(yè)清算,應付賬款轉(zhuǎn)讓給股東償還怎么做分錄
對方個人
個人的話增值稅是1%,附加稅是增值稅的5%或者6% 所得稅是看稅局收多少