你好,需要給客戶(hù)的。
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開(kāi)發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了,沒(méi)有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開(kāi)發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門(mén)店,老板用私戶(hù)收錢(qián),因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開(kāi)發(fā)票,我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費(fèi),現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費(fèi)退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
我又重新開(kāi)具了新的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)已經(jīng)給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也需要給他抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎
是的是的,是這么做的。
那么我留下的負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián)和重新開(kāi)具的第一聯(lián)包括工資信息表需要放在紅沖的這筆憑證后面嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
重新開(kāi)具的是不是需要重新入賬做憑證
對(duì)的,是的,需要重新做收入的。
那紅沖這筆憑證后面附的單據(jù)是,紅字信息表和負(fù)數(shù)第一聯(lián)和藍(lán)字第二聯(lián)第三聯(lián),對(duì)嗎
藍(lán)字發(fā)票他第二三聯(lián)不用退回來(lái)的,你只需要根據(jù)紅色信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)做。
好的,紅沖憑證只放負(fù)數(shù)第一聯(lián)和紅字信息表
你好是的,是這么做的。
如果客戶(hù)退回了藍(lán)字第二三聯(lián),是不是就不需要給客戶(hù)負(fù)數(shù)發(fā)票
對(duì)的是的,不用給的。二三聯(lián)不需要拿來(lái)做賬,自己留存。