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老師我再問(wèn)一下:之前5月會(huì)計(jì)把支付房租做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應(yīng)付賬款,是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來(lái)款做成管理費(fèi)用,可以直接做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應(yīng)付賬款吧

2023-07-26 09:57
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-26 09:57

您好,這個(gè)是可以直接做的

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您好,這個(gè)是可以直接做的
2023-07-26
同學(xué),你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
同學(xué)你好 用第二種來(lái)做吧
2021-05-31
您好,? 第三步,來(lái)票的話,可以做到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸方預(yù)付賬款
2024-07-14
你好,如果暫估和發(fā)票的一致的話,直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以的。
2022-02-22
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