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請問老師:管理費(fèi)用房租先做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在可以調(diào)成 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嗎?或者應(yīng)該怎么調(diào)賬

2023-07-26 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-26 09:23

好,可以的,可以這樣處理的,對的。

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好,可以的,可以這樣處理的,對的。
2023-07-26
同學(xué),你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-08-10
您好,咱這個(gè)是22年利潤少了,不想更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表的話,就在23年12月紅沖這個(gè)分錄,23年利潤高了一些,這個(gè)金額是不是特別大呀
2024-01-09
在 2024 年進(jìn)行調(diào)賬處理,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 283.01 貸:管理費(fèi)用 283.01
2024-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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