你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
去年有一筆正確的分錄是借:管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)錯(cuò)錄成了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,應(yīng)該怎么調(diào)賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
去年的差旅費(fèi)專票賬務(wù)做錯(cuò): 借管理費(fèi)用差旅費(fèi)10元 貸銀行存款10元 正確的是: 借管理費(fèi)用差旅費(fèi)8元 借進(jìn)項(xiàng)稅額2元 貸銀行存款 今年我該怎么調(diào)賬?
去年的的憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,被寫(xiě)成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯(cuò)錄成了:借銀行存款 貸管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
但是這樣調(diào)整后應(yīng)付賬款就少付了錢(qián),這該怎么辦
是應(yīng)付賬款顯示之前付錯(cuò)了的錢(qián),但是應(yīng)付賬款貸方?jīng)]反應(yīng)出來(lái),相當(dāng)于應(yīng)付賬款支付了錢(qián)但是沒(méi)收到票
這個(gè)該怎么操作
你好,是先付款,后收票么,還是?
先付款后收票
你好, 先付款時(shí)如果用應(yīng)付賬款核算 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 收到發(fā)票 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付賬款 是哪步錯(cuò)了呢?
剛看了下是我理解錯(cuò)了,剛才老師第一步說(shuō)的時(shí)候就是對(duì)的,我沒(méi)迷過(guò)來(lái)
老師還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,就是在上一期中如: 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款 做錯(cuò)了,把貸方做成了 貸:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 這個(gè)怎么操作
你好 借,制造費(fèi)用一水電費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款
老師這樣可以直接調(diào)整的嗎,那制造費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)入成本,不需要調(diào)整成本嗎
你好,不需要再調(diào)整成本,直接調(diào)整制造費(fèi)用,然后也就調(diào)整了以后期間的成本;
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快