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19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整

2020-08-10 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 13:10

你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:13

但是這樣調(diào)整后應(yīng)付賬款就少付了錢(qián),這該怎么辦

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:15

是應(yīng)付賬款顯示之前付錯(cuò)了的錢(qián),但是應(yīng)付賬款貸方?jīng)]反應(yīng)出來(lái),相當(dāng)于應(yīng)付賬款支付了錢(qián)但是沒(méi)收到票

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:15

這個(gè)該怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:20

你好,是先付款,后收票么,還是?

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:20

先付款后收票

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:22

你好, 先付款時(shí)如果用應(yīng)付賬款核算 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 收到發(fā)票 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付賬款 是哪步錯(cuò)了呢?

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:25

剛看了下是我理解錯(cuò)了,剛才老師第一步說(shuō)的時(shí)候就是對(duì)的,我沒(méi)迷過(guò)來(lái)

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:26

老師還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,就是在上一期中如: 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款 做錯(cuò)了,把貸方做成了 貸:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 這個(gè)怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:32

你好 借,制造費(fèi)用一水電費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:33

老師這樣可以直接調(diào)整的嗎,那制造費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)入成本,不需要調(diào)整成本嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:48

你好,不需要再調(diào)整成本,直接調(diào)整制造費(fèi)用,然后也就調(diào)整了以后期間的成本;

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快賬用戶1852 追問(wèn) 2020-08-10 13:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:52

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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