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老師,我們24年幫客戶購(gòu)買種植機(jī),當(dāng)時(shí)誤以為是公司的計(jì)入資產(chǎn)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在沖紅憑證的話要怎么做賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理?

2025-10-20 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 14:45

借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)
折舊的
借:累計(jì)折舊
貸:利潤(rùn)分配-未分配

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快賬用戶1197 追問 2025-10-20 14:52

跨年了也是這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:54

這個(gè)就是跨年的會(huì)計(jì)分錄

頭像
快賬用戶1197 追問 2025-10-20 14:55

需要調(diào)整24年年報(bào)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-20 14:58

要更正匯算清繳的表,要調(diào)增處理

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你好,已經(jīng)計(jì)了一部分折舊了,現(xiàn)在要處理就是 借:固定資產(chǎn)清理20000 累計(jì)折舊 10000 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:管理費(fèi)用 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 10000 你如果現(xiàn)在不打算做了的話這個(gè)桌子如果處理還有收入的話記入資產(chǎn)處理損溢
2020-12-09
您好,這個(gè)的話,等于說折舊沒有嗎?
2023-11-21
他的這個(gè)固定資產(chǎn)分期開票怎么開具的,要不就各計(jì)提各的折舊,是否能操作
2021-09-15
你好,做固定資產(chǎn)清理,借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2025-06-17
你好,在這個(gè)月一次做賬務(wù)處理就行。
2023-08-22
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