借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)
折舊的
借:累計(jì)折舊
貸:利潤(rùn)分配-未分配
老師,2022年7月購(gòu)入10臺(tái)設(shè)備,金額總共是450000,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)入成了660000了,后面計(jì)提折舊也錯(cuò)了,現(xiàn)在要做2022年的審計(jì)報(bào)告,這個(gè)錯(cuò)誤金額我要怎么處理呢?可以在今年4月份更正嗎?
老師好,稅局打電話說我們公司去年一個(gè)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的賬務(wù)處理與稅法沖突,讓我們更正年度稅務(wù)清繳和,那更正后需要每個(gè)月的賬都改嗎,還是這個(gè)月做一下賬務(wù)處理就可以了
老師,我們有兩家公司,然后之前財(cái)務(wù)把購(gòu)買車輛的固定資產(chǎn)沒有入進(jìn)去,一直計(jì)提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎
老師,去年客戶跟我們公司拿農(nóng)藥,我們做了應(yīng)收賬款。然后我們又給該客戶做了服務(wù),服務(wù)款已經(jīng)付過來(含跟我們公司購(gòu)買的農(nóng)藥款),但跟進(jìn)打藥這塊工作的人沒有及時(shí)跟財(cái)務(wù)溝通,財(cái)務(wù)以為這個(gè)款只有服務(wù)款,所以當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是全部做到服務(wù)款了,那現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)收農(nóng)藥款我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,請(qǐng)問我公司在19年購(gòu)買開房子的發(fā)票(當(dāng)年計(jì)入了固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊),但是現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)為辦理房產(chǎn)證讓對(duì)方將19年發(fā)票沖紅重新開具了一張比當(dāng)年多3000元的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在收到多3000元的這種發(fā)票蓋怎么做賬呢?
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師,有沒有23年沒開進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在進(jìn)來發(fā)票做出情況說明的模版
老師,你好,請(qǐng)教下,公司準(zhǔn)備要注銷了,就不用實(shí)繳了嗎
企稅報(bào)表的普票免征2個(gè)點(diǎn)要算到營(yíng)業(yè)外收入嗎
出售30多萬固定資產(chǎn)的某個(gè)配件2萬(價(jià)值少),財(cái)務(wù)賬怎么處理呢(借:銀行存款 2萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入:17400 貸:銷項(xiàng)稅金:2600元),然后 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 ,借:其他業(yè)務(wù)成本 15000,貸方:怎么做呢
黨建活動(dòng)費(fèi)用用啥子科目
小規(guī)模公司注銷流程
老師好,公司賣二手車還要交增值稅嗎
你好[玫瑰]麻煩問哈我公司對(duì)上簽訂的是建設(shè)工程合同,合同里面約定了是甲方提供主材,我們對(duì)上開票是簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)下簽訂的勞務(wù)分包合同可以扣除嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
跨年了也是這樣處理嗎
這個(gè)就是跨年的會(huì)計(jì)分錄
需要調(diào)整24年年報(bào)嗎?
要更正匯算清繳的表,要調(diào)增處理