您好,表達(dá)的意思是一樣的
老師好,請教一下 房租的分錄,這兩個有什么區(qū)別: 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 月末: 借 管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款 2、借 長期待攤費用 貸 銀行存款 借 管理費用-租賃費 貸 長期待攤費用
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達(dá)的意思一致 12月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款 12月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款
借:預(yù)付賬款 -房租 貸:銀行存款 每月 借:管理費用或制造費用 貸:預(yù)付賬- 房租 是這樣嗎
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應(yīng)付款 年度發(fā)票來了 借 其他應(yīng)付款 貸 預(yù)付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
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所以走應(yīng)付也可以走預(yù)付賬款也可以?
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達(dá)的意思一致 12月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款 12月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款
因為沒有預(yù)付賬款就用應(yīng)付賬款代替
預(yù)付的借方跟應(yīng)付借方一個意思?
對的,因為沒設(shè)置預(yù)付賬款就用應(yīng)付賬款借方代替預(yù)付賬款
10月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款 這筆費用假設(shè)需要在去年暫估費用,應(yīng)該怎么寫會計分錄呢?
10月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
這樣就會影響去年的利潤表了吧
對,就影響去年的利潤了
什么時候做費用暫估呢,是這沒收到發(fā)票當(dāng)月,還是在當(dāng)年12月份?
暫估就是你付款了,貨到發(fā)票沒到的情況
如果是暫估費用,會計分錄怎么寫?
借庫存商品/管理費用 貸應(yīng)付賬款暫估
暫估的話豈不是容易忘記,發(fā)票什么時候能收回來?什么時候適合做暫估,付款未收到發(fā)票當(dāng)月么?
對的,付款貨到了,沒收到發(fā)票的情況
你肯定需要自己記著點沖銷暫估
那做了暫估,跨年收到發(fā)票,該怎么做賬呢?
首先沖銷暫估,再按照拿來的發(fā)票做賬就行