您好 這樣賬務(wù)處理正確的
老師,付物業(yè)房租物業(yè)費(fèi)的時(shí)候,是做:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票,做:借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款嗎?
老師,預(yù)付公司電費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,同時(shí)收到發(fā)票,那么是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎? 物業(yè)那邊是根據(jù)付款來開具發(fā)票的
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
老師好,預(yù)付兩年房租,沒收到發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款—物業(yè)公司36萬 貸:銀行存款36萬 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用—房租15000 貸:預(yù)付賬款15000 那么收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄
老師,請(qǐng)問我預(yù)付季度房租時(shí)做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我每個(gè)月分?jǐn)偡孔鈺r(shí)做,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,隔月收到發(fā)票時(shí),我應(yīng)該怎么做呢?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我一個(gè)朋友說,物業(yè)費(fèi)與公司業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,說做其他應(yīng)付款,她這樣做對(duì)嗎
正常的是用其他應(yīng)付款 有的單位要求不嚴(yán) 也用應(yīng)付賬款科目走賬