你好,按照100萬來繳納的,和之前兩個(gè)季度沒有關(guān)系的
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預(yù)交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
老師,我是個(gè)體戶,如果第一季度開了30萬,第二季度也開了30萬,第三季度開了50萬,我第三季度應(yīng)交的增值稅是按50萬交,還是按30+30+50=110萬來交呀?
老師小規(guī)模上個(gè)季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個(gè)季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
個(gè)體工商戶定期定額,每月定的5.2萬,第二季度前兩個(gè)月不超,第三個(gè)月開了7萬多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬,交個(gè)稅經(jīng)營所得是按第三季度總的不含稅金額申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體戶,開普票,前兩個(gè)季度月銷售額未超過30萬,如果第三季度開普票100萬的話(不包含前兩個(gè)季度),第三季度應(yīng)該怎么交增值稅?是按照100萬交,還是按照100—30=60萬交,或者前兩個(gè)季度的也要交
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
到年末也不需要按照累計(jì)計(jì)算嗎?只是按照季度交稅嗎?
對的,是的,還是看一個(gè)季度的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那個(gè)增值稅附表二扣除項(xiàng)填0唄,不能填30萬對嗎?
對的,是的,是這么做的。