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老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了

2023-07-04 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-04 11:22

同學(xué),你好 可以抵之后的增值稅

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快賬用戶6900 追問 2023-07-04 11:23

那申報(bào)表在哪欄填寫3

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:23

同學(xué),你好 填寫什么??

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快賬用戶6900 追問 2023-07-04 11:25

交的這個稅在哪抵,第一次遇見這種

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:27

同學(xué),你好 這個抵不用填的

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快賬用戶6900 追問 2023-07-04 11:28

數(shù)據(jù)都不自動帶出來

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:30

同學(xué),你好 你這季度申報(bào),把金額填上去,稅額會因?yàn)榧t字發(fā)票而減少的

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快賬用戶6900 追問 2023-07-04 11:37

這次數(shù)據(jù)出來不對

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:43

同學(xué),你好 哪里數(shù)據(jù)不對??有截圖嗎?

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同學(xué),你好 可以抵之后的增值稅
2023-07-04
你好,是自開專用發(fā)票,還是去稅局代開的??
2024-07-09
您好,這樣的話是可以申請退稅的
2023-08-26
你好,沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,就是你怎么做的怎么沖
2024-12-26
你好? 你確實(shí)多繳納了稅費(fèi) 你可以去申請退稅或者抵減增值稅的。? ?
2020-10-28
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