您好,這個是沒錯的。沒錯
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應交稅費-應交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
19年12月購入的固定資產(chǎn),一次性計入成本了,我們是小企業(yè)準則一般納稅人?,F(xiàn)在按照這樣調(diào)整之后借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配未分配利潤,折扣補上借:利潤分配未分配利潤 貸:累計折舊,分錄做完之后未分配利潤是貸方正數(shù)了,未調(diào)賬之前是貸方負數(shù),請問調(diào)賬之后涉及補所得稅嗎?按哪個數(shù)作為計稅基礎呢,需要調(diào)整報表嗎?如何調(diào)整?
老師,所得稅匯算清繳后需要調(diào)整這些嗎? 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負債表“應交稅費”、“盈余公積”、“未分配利潤”項目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項目的金額
老師,這個固定資產(chǎn)盤盈后的調(diào)整未分配利潤和企業(yè)所得稅算的對嗎?
企業(yè)所得稅調(diào)增后,虧少了,要調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
他這個所得稅是怎么算的?
這個表格上邊沒有這個把