同學(xué),您好,比如之前買了一棟樓用于職工福利,用于個人消費,進行稅額就不能抵扣,或者買了樓,之前用于生產(chǎn),后來改變用途用于職工福利,那么進項稅額就需要轉(zhuǎn)出,不能抵扣。
老師,請問進項稅額不允許抵扣的情況有哪些?
這個增值稅并沒有明說是允許抵扣的增值稅,為什么不能在稅前扣除?
老師,(2)問中允許扣除的稅金為什么不算契稅呢,這種情況契稅是可以扣除的吧
請問老師哪些情況所得稅匯算清繳不允許稅前扣除?謝謝
請問老師,這個不允許扣除的進項稅,請舉例說明,什么情況下,不允許扣除。
老師個稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫?
請問,我們自己承包了地,開立了兩家同一個法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷賣給B公司,B公司再整合后對外銷售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問下,有個員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實發(fā)工資是2001.92,我申報個稅跟計提個稅是按照那個數(shù)據(jù)計提申報呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進項發(fā)票,要不要和國內(nèi)的分開開具發(fā)票?認證勾選要分開勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實際支付給職工的職工薪酬是不是填寫本年累計12-8月實際發(fā)放的工資
沒有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個體戶給老板開工資,要報個稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認為營業(yè)外收入,再計算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計算繳納所得稅
請問一下老師,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個人借款多呀,年底他不還,也不報個人所得稅,我和老板說明情況,如果沒被查到?jīng)]事,查到就補稅了?