意思是0.43計(jì)提了工資,但沒有發(fā)放了 ?
老師,在做員工工資表時(shí)按照超過5000元的扣了個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)稅額沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個(gè)稅應(yīng)該怎么處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,上月計(jì)提工資后,本月發(fā)工資時(shí)扣下因員工失誤產(chǎn)生的扣款。實(shí)際發(fā)放工資少了,多出的這筆扣款怎么做分錄?
提問:老師,有個(gè)員工的工資,多發(fā)了一筆;然后,她有報(bào)銷,就用多發(fā)的工資,抵扣了報(bào)銷;這個(gè)分錄怎么做?
老師,你好 老板沒扣員工的個(gè)稅,按應(yīng)發(fā)工資給員工的,沒按實(shí)發(fā)工資發(fā)放,有影響嗎,會(huì)計(jì)分錄又怎么做好呢
老師,應(yīng)該扣員工168元的個(gè)稅,但是出納只扣了18元1個(gè)人的個(gè)稅,其余150沒扣,發(fā)放怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師好,我們購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備不需要付設(shè)備款沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已銷售該設(shè)備賣了5萬,可不可以不做暫估成本,因?yàn)閺S家說這個(gè)設(shè)備市場價(jià)是25萬,如果暫估成本的話影響太大了??梢圆粫汗莱杀締幔窟@樣也就不需要匯算調(diào)增了。如果必須暫估成本的話可以就暫估個(gè)3萬嗎?
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對(duì)方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個(gè)傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報(bào)了個(gè)稅的福利費(fèi),需要填進(jìn)所得稅實(shí)發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?是按價(jià)稅合計(jì)額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費(fèi)我是計(jì)入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機(jī)械使用費(fèi)之后,就終止了這個(gè)項(xiàng)目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實(shí)了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個(gè)公司打款我們公司,打款那個(gè)公司我們后面估計(jì)不會(huì)開票過去,或是要退款,科目走個(gè)“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費(fèi)是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫
沒計(jì)提但個(gè)稅已申報(bào)
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅
但個(gè)稅實(shí)際支付是12.57? 多余的0.43計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
多余的0.43計(jì)入營業(yè)外收入,可以的
可以沖減管理費(fèi)用嗎?
可以沖減管理費(fèi)用-工資
啊,那管理費(fèi)用工資不就少了嗎?扣個(gè)稅的是計(jì)提生產(chǎn)成本的人員,那么沖減生產(chǎn)成本工資可以嗎?
沖減生產(chǎn)成本工資,可以
沖減的分錄怎么寫?
現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅 差額還是應(yīng)付職工薪酬 ?