小微企業(yè)減免的所得稅,不用記營業(yè)外收入也不重復(fù)繳稅;減免的增值稅要記營業(yè)外收入(或其他收益),并算進利潤繳所得稅。
你好,請問小微企業(yè)所得稅稅負率怎么計算?是按減免后實際繳納的所得稅/營業(yè)收入嗎?
老師你好,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅政策是小微企業(yè)不超100萬的減25%按20%計算所得稅,減免后實際按5%繳納。100萬以上不超300萬的減50%按20%計算所得稅,減免后實際按10%繳納。是這樣么
小規(guī)模納稅人未到起征點減免的達不到起征點的減免增值稅稅額計入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報申報表?
公司2023年是小微企業(yè),有企業(yè)所得稅減免。2024年不屬于小微企業(yè)了,沒有企業(yè)所得稅減免。這個企業(yè)所得稅減免的政策一直用到了2024年預(yù)繳完第二季度企業(yè)所得稅。25年做2024年匯算清繳,這部分減免的企業(yè)所得稅是算減免,還是匯算清繳要補回來?
老師,小規(guī)模減免的增值稅,需要計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師我想問下,之前都交了社保了,然后現(xiàn)在社保要另外補一些,這樣怎么做賬,前面的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表職工薪酬怎么填,計入成本費用那欄和實際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填
餐飲店來的,他們購進的醬油米油青菜肉,這些入什么科目呢
兼職的員工收入是0,每月只要公司幫忙交社保,公積金。本月申報個稅的時候顯示該員工“其他不可大于收入”,應(yīng)該怎么處理?可以不給他報個稅嗎?
您好,老師,銷售人員的辭退福利計入銷售費用還是管理費用?謝謝
老師,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問一下這個印花稅是以實繳的20個交還是按股權(quán)股權(quán)占比交???
老師好,企稅報表新增的實際支付給員工的工資,比對的個稅系統(tǒng)的范圍是1-9月稅屬期嗎?因為我們是這月發(fā)上月工資,當月就申報了。1月發(fā)的去年12月的工資,申報的稅屬期在去年12月,那實際支付工資是不是就要把12月的工資去掉。要不會大于個稅1-9稅屬期的數(shù)據(jù)
巨量引擎平臺的對公驗證打款,不會退回,每筆幾毛錢,這個怎么做分錄?
生育津貼一次性申報還是按產(chǎn)假月份分攤申報個稅
老師,請問下,公司現(xiàn)在沒有實際經(jīng)營了,只有法人和另外一個人員在交社保,但是固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)的攤銷還沒做完,這種情形,應(yīng)該怎么處理呀
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝