你好;??一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。(1.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!敦斦?稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號)) 二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
老師,請問一下,2021年的時候企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,他那個所得稅分為幾個檔,他那個幾個檔分別是多少?麻煩你告訴我一下
我們公司是一家小規(guī)模,然后呢第2個季度的時候,他那個成本是要比收入少了十幾萬,然后他的利潤總額是12萬多,然后我預(yù)繳了那個企業(yè)所得稅,你幫我問一下你同事是不是我預(yù)交了之后到第2年的那個匯算清繳就可以少交一點
老師,請問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù),要補交稅費,那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?
老師你好,我想問一下,像個體工商戶的話,每個季度報了經(jīng)營所得繳了稅,然后呢到年底的時候還要做匯,算是吧?那做匯算的時候,他那個稅率是按你整年的經(jīng)營所得來繳稅嗎?還是說每個季度交了就按當(dāng)時的經(jīng)營所得的稅率去繳?
老師,麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候不是得調(diào)整那個利潤總額嗎?那這個如果有變化的話,那利潤表需要更改嗎?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
說白了 2021年,100萬以內(nèi)的利潤 按著2.5% 100-300按照5% 對嗎?老師 那您幫忙看看我這個表這下面的26行和28行應(yīng)該怎么填呢 我現(xiàn)在更正2021年年度匯算,做了納稅調(diào)增
你好;? 對的 ; 、那你按照21年的數(shù)據(jù)去 報數(shù)據(jù)哈
老師,你再幫我看一下,我26行,28行數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?
你好; 請你把圖截圖 清晰一些 ;? 我看不到 26.28是什么內(nèi)容??
老師,這個表就是調(diào)增了55100元,就是15行
要要看你每個欄次 行數(shù) 是那個 ; 你可以把左邊的截圖 行數(shù)看看??
老師,你看看我填的對不對呢?
你把欄次截圖來看看;我都看不了 你具體每個欄次 什么金額都看不了; 沒法判斷的?