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老師,請問一下,2021年的時候企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,他那個所得稅分為幾個檔,他那個幾個檔分別是多少?麻煩你告訴我一下

2023-07-21 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 11:19

你好;??一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。(1.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!敦斦?稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號)) 二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

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快賬用戶2000 追問 2023-07-21 11:42

說白了 2021年,100萬以內(nèi)的利潤 按著2.5% 100-300按照5% 對嗎?老師 那您幫忙看看我這個表這下面的26行和28行應(yīng)該怎么填呢 我現(xiàn)在更正2021年年度匯算,做了納稅調(diào)增

說白了  2021年,100萬以內(nèi)的利潤  按著2.5% 100-300按照5%

對嗎?老師
那您幫忙看看我這個表這下面的26行和28行應(yīng)該怎么填呢
我現(xiàn)在更正2021年年度匯算,做了納稅調(diào)增
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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:44

你好;? 對的 ; 、那你按照21年的數(shù)據(jù)去 報數(shù)據(jù)哈

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快賬用戶2000 追問 2023-07-21 11:50

老師,你再幫我看一下,我26行,28行數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:58

你好; 請你把圖截圖 清晰一些 ;? 我看不到 26.28是什么內(nèi)容??

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快賬用戶2000 追問 2023-07-21 13:59

老師,這個表就是調(diào)增了55100元,就是15行

老師,這個表就是調(diào)增了55100元,就是15行
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齊紅老師 解答 2023-07-21 14:04

要要看你每個欄次 行數(shù) 是那個 ; 你可以把左邊的截圖 行數(shù)看看??

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快賬用戶2000 追問 2023-07-21 14:14

老師,你看看我填的對不對呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 14:18

你把欄次截圖來看看;我都看不了 你具體每個欄次 什么金額都看不了; 沒法判斷的?

你把欄次截圖來看看;我都看不了 你具體每個欄次 什么金額都看不了; 沒法判斷的?
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你好;??一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。(1.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!敦斦?稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號)) 二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2023-07-21
你好!是的,是一樣的?
2024-04-20
你好!這個是調(diào)整應(yīng)納稅所得額 如果要補(bǔ)稅或者退稅的話是要更正的
2024-04-19
同學(xué)你好,上年的匯算清繳 已經(jīng)做完了的話,每季度申報時才會出現(xiàn)這個 彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù) 沒有匯算時。不會出現(xiàn)這個數(shù)據(jù)的 因此,不會重復(fù)的。
2024-04-20
你好,年度匯算相當(dāng)于重新把全年情況計算了一遍。比如算出來需要交稅100萬。 減掉4個季度預(yù)交的稅,繳納剩余稅款即可。 所以跟預(yù)交的時候怎么算的,無關(guān)。
2024-04-20
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