你好;??一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。(1.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!敦斦?稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號)) 二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
老師,請問一下,2021年的時候企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,他那個所得稅分為幾個檔,他那個幾個檔分別是多少?麻煩你告訴我一下
我們公司是一家小規(guī)模,然后呢第2個季度的時候,他那個成本是要比收入少了十幾萬,然后他的利潤總額是12萬多,然后我預(yù)繳了那個企業(yè)所得稅,你幫我問一下你同事是不是我預(yù)交了之后到第2年的那個匯算清繳就可以少交一點(diǎn)
老師你好,我想問一下,像個體工商戶的話,每個季度報了經(jīng)營所得繳了稅,然后呢到年底的時候還要做匯,算是吧?那做匯算的時候,他那個稅率是按你整年的經(jīng)營所得來繳稅嗎?還是說每個季度交了就按當(dāng)時的經(jīng)營所得的稅率去繳?
老師,麻煩問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,填完最后那個表之后,最后匯總的那個主表之后,他和哪個數(shù)能對上?
老師,麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候不是得調(diào)整那個利潤總額嗎?那這個如果有變化的話,那利潤表需要更改嗎?
老師,這題為什么不用200-100+100*40%
老師好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)公司,23年多開出去一張票,這個月沖紅了,怎么做分錄呢?
老師,求解一下這道題
本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運(yùn)輸費(fèi)按成本比例多少
老師,這兒算超標(biāo)沒有,會計利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
說白了 2021年,100萬以內(nèi)的利潤 按著2.5% 100-300按照5% 對嗎?老師 那您幫忙看看我這個表這下面的26行和28行應(yīng)該怎么填呢 我現(xiàn)在更正2021年年度匯算,做了納稅調(diào)增
你好;? 對的 ; 、那你按照21年的數(shù)據(jù)去 報數(shù)據(jù)哈
老師,你再幫我看一下,我26行,28行數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?
你好; 請你把圖截圖 清晰一些 ;? 我看不到 26.28是什么內(nèi)容??
老師,這個表就是調(diào)增了55100元,就是15行
要要看你每個欄次 行數(shù) 是那個 ; 你可以把左邊的截圖 行數(shù)看看??
老師,你看看我填的對不對呢?
你把欄次截圖來看看;我都看不了 你具體每個欄次 什么金額都看不了; 沒法判斷的?