同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候是多退少補(bǔ)的
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計(jì)扣除一減直接虧損兩萬多萬
老師你好我公司為小規(guī)模納稅人在第二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候是盈利的然后要交6000多的稅我已經(jīng)預(yù)繳了稅款那到了明年匯算清繳的時(shí)候還會(huì)要再繳款嗎還有就是這個(gè)預(yù)繳的稅款可以退嗎
我們公司是一家小規(guī)模,然后呢第2個(gè)季度的時(shí)候,他那個(gè)成本是要比收入少了十幾萬,然后他的利潤(rùn)總額是12萬多,然后我預(yù)繳了那個(gè)企業(yè)所得稅,你幫我問一下你同事是不是我預(yù)交了之后到第2年的那個(gè)匯算清繳就可以少交一點(diǎn)
老師你好 請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)證和初級(jí)會(huì)計(jì)證是不是可以領(lǐng)補(bǔ)貼呢,廣東省的
公司有人民幣帳戶,有港幣帳戶(1000元港幣),小規(guī)模公司,現(xiàn)在要報(bào)季度財(cái)報(bào),是不是港幣余額要折算成人民幣 帳務(wù)處理: 借:人民幣帳戶 922.45 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -77.55 貸:港幣帳戶 1000 10月初還要轉(zhuǎn)回人港幣金額嗎?港幣帳戶不用做結(jié)匯吧
出差目的地伙食費(fèi)補(bǔ)助是120元/人/天,如果出差人員向當(dāng)?shù)乩U納了100元,那么: 1、單位可以給出差人員多少伙食補(bǔ)助? 2、向當(dāng)?shù)乩U納的100元是需要對(duì)方開票還是支付截圖即可?
老師請(qǐng)問一下這個(gè)附報(bào)事項(xiàng)是要怎么填寫呢?
老師建筑企業(yè),沒有按照完工百分比進(jìn)項(xiàng)收入的確認(rèn),一直都是按照開票確認(rèn)收入的,四年前的一個(gè)項(xiàng)目,之前甲方一直不給結(jié)算,所以一直沒開票也就沒有確認(rèn)收入,當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目分了兩個(gè)小項(xiàng)目,用老板的兩個(gè)單位中標(biāo)的,當(dāng)時(shí)他們把成本都開在了一個(gè)公司,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)公司一點(diǎn)成本都沒有的,今年因?yàn)檫M(jìn)行了起訴,所以甲方把剩余的所有款項(xiàng)都給支付完了,導(dǎo)致收入特別大,現(xiàn)在是不是不用管其他的,比如稅負(fù)率什么的,因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)在沒法保證了,直接繳納企業(yè)所得稅就可以了
個(gè)體戶查賬征收沒有備案制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表么?
做勞務(wù)派遣,關(guān)于差額納稅征收,增值稅要符合那些條件
老師,你好,員工8月入職,9月購(gòu)買9月社保,9月發(fā)放8月工資,那在10月申報(bào)9月個(gè)稅時(shí)9月交的社保要加里嗎
利潤(rùn)增長(zhǎng)率怎么算?本年-16558669.81,上年-3363876.07
老師,你好股東注冊(cè)資金85萬,已經(jīng)實(shí)繳到位了,但是籌備期公司裝修還沒有完成,后面她以借方名義轉(zhuǎn)入,可以不?