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老師好:我要問一下,我是年初接賬,期初余額都是一一對應(yīng)填寫,也測試了對賬平,但是第一月我錄完憑證,科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方,別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù),類似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配,我們是用了不同的軟件做的,這樣會不會影響結(jié)果,我是不是一定要和前面會計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬

2023-07-20 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-20 11:10

好,只要咱期初是平的沒有影響。

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好,只要咱期初是平的沒有影響。
2023-07-20
您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
2024-09-26
同學(xué)你好,是需要調(diào)賬的,建賬時,結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤。
2022-09-21
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細(xì)科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細(xì)科目和三級明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
同學(xué)你好 期初數(shù)調(diào)整了肯定有影響
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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