你好,?分錄第二步,是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理??
老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是要先放在:借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待已勾選,就要貸出來(lái),放在借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說(shuō)不對(duì) 老師您說(shuō)我應(yīng)該也樣做分錄呢
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開(kāi)的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開(kāi)了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 發(fā)票開(kāi)的是不征稅的發(fā)票 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開(kāi)了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅給抵了 老師抵銷(xiāo)項(xiàng)稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣的分錄就算把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額給抵了嗎?老師
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開(kāi)的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開(kāi)了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類(lèi)
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢(qián),自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話(huà)會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
是的 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)老師 借方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄正確嗎 還是做應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?老師
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄是 借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師 這個(gè)分錄我知道 就是借方 其它業(yè)務(wù)支出帶的應(yīng)交稅金是記 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是 記 應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額老師 這個(gè)我不確定 謝謝 老師
你好,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而不是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額啊? 之前計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,然后繳納相應(yīng)稅款?
老師 不是的 這張發(fā)票是7月剛開(kāi)專(zhuān)票 我們的專(zhuān)票都是做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這張發(fā)票是老項(xiàng)目的 想問(wèn)老師借方 其他業(yè)務(wù)支出 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是記 應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 呢 老師
你好,發(fā)票當(dāng)月有認(rèn)證嗎? 認(rèn)證了,就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。沒(méi)有認(rèn)證就計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
謝謝 老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。