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老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是要先放在:借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待已勾選,就要貸出來,放在借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是要先放在:借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待已勾選,就要貸出來,放在借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
2021-08-11 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-11 13:07

你好,沒有認(rèn)證的,放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面是二級(jí)科目,然后勾選之后做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 13:13

交8月增值稅。那我8月份的銷項(xiàng)稅額有了,9.10日前做進(jìn)項(xiàng)勾選,勾選憑證做在9月?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:14

申報(bào)八月份的增值稅之前,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是做到八月份的憑證里面。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 14:35

申報(bào)八月份增值稅本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,就是我9月勾選的數(shù)據(jù),前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,是什么意思?認(rèn)證了就要抵扣了,為什么有前期留下來的?

申報(bào)八月份增值稅本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,就是我9月勾選的數(shù)據(jù),前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,是什么意思?認(rèn)證了就要抵扣了,為什么有前期留下來的?
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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:39

好,這個(gè)是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月沒法抵扣, 四月需要稅務(wù)局比對(duì)通過之后才申報(bào)抵扣的填寫到這一欄。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 14:44

所以己是正常經(jīng)營(yíng)期的,沒有輔導(dǎo)期發(fā)票待抵,前期認(rèn)證相符且本期中報(bào)抵扣這項(xiàng)不用管他

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:47

對(duì)的是的,不需要填寫的。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 14:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:50

不用客氣,工作愉快。

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你好,沒有認(rèn)證的,放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面是二級(jí)科目,然后勾選之后做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
2021-08-11
同學(xué)你好 上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?——對(duì)的 摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有任何附件?!獙?duì)的;
2020-09-09
你好!可以的,或者直接合并分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-04-28
你好,當(dāng)月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),是什么原因就當(dāng)月不抵扣了呢?
2020-12-29
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)第二個(gè)分錄,借方寫這個(gè)。
2021-02-23
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