你好,沒有認(rèn)證的,放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面是二級(jí)科目,然后勾選之后做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有任何附件。
未抵扣的專票:借:原材料/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的分錄嗎
老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是要先放在:借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待已勾選,就要貸出來,放在借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
交8月增值稅。那我8月份的銷項(xiàng)稅額有了,9.10日前做進(jìn)項(xiàng)勾選,勾選憑證做在9月?
申報(bào)八月份的增值稅之前,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是做到八月份的憑證里面。
申報(bào)八月份增值稅本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,就是我9月勾選的數(shù)據(jù),前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,是什么意思?認(rèn)證了就要抵扣了,為什么有前期留下來的?
好,這個(gè)是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月沒法抵扣, 四月需要稅務(wù)局比對(duì)通過之后才申報(bào)抵扣的填寫到這一欄。
所以己是正常經(jīng)營(yíng)期的,沒有輔導(dǎo)期發(fā)票待抵,前期認(rèn)證相符且本期中報(bào)抵扣這項(xiàng)不用管他
對(duì)的是的,不需要填寫的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。