同學(xué)你好 這個沒事的
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財務(wù)賬也已經(jīng)入過了,但是對方8月份說電子票據(jù)開票有誤,重新開,現(xiàn)在只能沖紅了,我想問下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務(wù)?
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領(lǐng)新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗舊了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領(lǐng)新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗日了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!對賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會不會給客人帶來什么影響或損失
老師你好,請問現(xiàn)在電子稅務(wù)局發(fā)票服務(wù)平臺,我們家之前有許多普票開的不對,從開了,但是我在做入賬標(biāo)識,發(fā)現(xiàn)許多普票之前對方從開了,但把錯誤的票沒有沖掉,還一直在系統(tǒng)里,這個有沒有關(guān)系
老師好,2017年開錯的一張發(fā)票,沒有及時作廢,導(dǎo)致扣稅,但這張發(fā)票當(dāng)時也沒有入賬,現(xiàn)在開票沖紅,如果原來的發(fā)票重新入賬再沖,財務(wù)上收入沒有變化,但之前這筆稅款已扣,現(xiàn)在要抵扣回來就體現(xiàn)不了這筆錢,現(xiàn)在已在國稅系統(tǒng)手動抵扣了,又跟賬對不上,怎么處理把分錄做平,謝謝! 賬面沒入賬,但國稅系統(tǒng)按稅盤上的比對直接扣款了,我現(xiàn)在開沖紅,怎么做賬,謝謝
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅