不用轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就這樣就行了
請教,出售公司使用過的固定資產(chǎn) (汽車)末開銷售票。當時購買時進項也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當時購買時分錄: 截止12月 累計折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車 :74336.28 - 購置稅 :7433.63 -進項稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
請教,出售公司使用過的固定資產(chǎn) (汽車)末開銷售票。當時購買時進項也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當時購買時分錄: 截止12月 累計折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車 :74336.28 - 購置稅 :7433.63 -進項稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
公司當月辦公室購買電腦七千多,已使用,分錄:借,管理費用,借進項,貸,銀行存款 已結(jié)賬。要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),次月應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)?固定資產(chǎn)卡片也是次月建立嗎?
你好,請問本公司(小規(guī)模納稅人)建立光伏工程,3月項目完工投入使用,由于10月還未審計,可以先3月暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn).4月固定資產(chǎn)折舊,7月收到的監(jiān)理費發(fā)票含稅1個點,怎么做監(jiān)理費會計分錄,7月計提借:在建工程貸:應(yīng)付賬款,支付的時候借:應(yīng)付,貸銀行可以么?請問監(jiān)理費需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么,在幾月進行呢,分錄怎么做?10月還產(chǎn)生了審計費,也同樣么?
公司購買兩套房做辦公樓用,做的分錄:借:固定資產(chǎn)-辦公樓 **萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款, 然后次月計提折舊是按多少年算呢?可不可以一次性做成本?還是匯算清繳時要單獨拎出來核呢
對方開的費用普票 這個費用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對方按0%開了出來 這種票入賬對我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費 【藍色】可以勾選進項抵扣嗎?應(yīng)該不需要計算抵扣?
老師:請問怎么計算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個體工商戶需要報財務(wù)報表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會計準則,財務(wù)報表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財報中用負數(shù)表示)抓取不到企業(yè)所得稅報表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財務(wù)報表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔該如何入賬
老師你好!我在申報第三季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)這個提示,可以提交申報嗎?“通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報工資薪金及相關(guān)稅費之和差異較大,請確??鄢椖咳〉煤戏☉{證、支付薪資履行扣繳義務(wù)、并確認本欄填報正確。”
老師 您好 藥店診所的收入在申報增值稅的時候填服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)銷售欄嗎
請教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時間 不固定人員的臨時搬運工 目前想和勞務(wù)派遣公司合作 那邊勞務(wù)派遣公司說是直接跟他們結(jié)算 他們最后負責工資發(fā)放 用工風險也是他們勞務(wù)派遣公司承擔 后面會在簽訂協(xié)議的時候 備注清楚 這個的話 如果后期在我們的工作場所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風險有勞務(wù)派遣公司承擔 他們會不會不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預(yù)交嗎?