同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
廣告公司,小規(guī)模企業(yè),一季度專票開了不含稅收入78000,普票開了不含稅收入120000萬,我納稅增值稅報表應(yīng)該怎么填
小規(guī)模增值稅季度收入超過45萬元,包含開票與未開票收入 ,增值稅申報表如何填寫?
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅(超30萬),假如開具3個點(diǎn)的專票(不含稅)20萬,沖減去年應(yīng)開具的未開具的發(fā)票(當(dāng)時做了無票收入);開具1個點(diǎn)的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報的時候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
老師,小規(guī)模納稅人,銷售收入(開普票含稅收入11萬,開1%的專票含稅收入1.1萬,未開票含稅收入2.02萬)的賬務(wù)處理及增值稅申報表怎么填寫嗎
某公司是小規(guī)模納稅人,按季申報,2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬元,征收率3%,開具增值稅普通發(fā)票,提供服務(wù)不含稅收入5萬,開具普通發(fā)票。銷售動產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬元,征收率5%,開具增值稅普通發(fā)票。怎么申報增值稅?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費(fèi)35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費(fèi)用怎么做憑證?
鏈接打不開呢
我做賬務(wù)處理,換算成不含稅的是含稅收入/1.03還是直接除以1.01呢
同學(xué)您好,這個按照?直接除以1.01????
增值稅申報表的第19欄本期免稅額是按3%算的呢,這會導(dǎo)致賬上和申報表的不一致呢
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。????