對(duì)的,是的,是這么作
老師,我們新成立了一個(gè)分公司,我想測(cè)算一下哪種方案稅負(fù)低。 方案一: 母公司房子給子公司用,開具發(fā)票,母公司交增值稅和房產(chǎn)稅,子公司按小微企業(yè)交稅; 方案二: 母公司房產(chǎn)無(wú)償給子公司用,子公司將利潤(rùn)上繳給母公司; (這是我們領(lǐng)導(dǎo)提出來(lái)的,我個(gè)人覺得方案二不可行,所以想再問問您)
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),裝原材料的袋子,產(chǎn)品用了,袋子就拿去賣了,請(qǐng)問,像賣這種袋子現(xiàn)金收款的錢,怎么入賬?
老師,母子公設(shè)備轉(zhuǎn)讓,增值稅及所得稅,有沒有優(yōu)惠政策呢,設(shè)備就是機(jī)器設(shè)備,生產(chǎn)制造業(yè),設(shè)備是母公司去年買的,現(xiàn)在我們子公司要開始營(yíng)業(yè)了,設(shè)備就從母公司那邊買過(guò)來(lái)用,我們是做飼料的農(nóng)業(yè)公司
老是,我們是一個(gè)制造企業(yè),生產(chǎn)石料的,現(xiàn)在想注冊(cè)一個(gè)子公司,用子公司去購(gòu)買原材料,用于母公司的生產(chǎn),這樣的話,是不是子相當(dāng)于子公司把原材料賣給了母公司,賣的時(shí)候子公司交資源稅,和增值稅?
老師我們有一個(gè)小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對(duì)外采購(gòu)原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對(duì)外銷售,但是母公司不付加工費(fèi)給子公司,有時(shí)候母公司的材料也會(huì)拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫(kù)存變動(dòng)表應(yīng)該怎么做,我怎么做賬
老師,電商行業(yè)的會(huì)計(jì)分錄有哪些喲?
增值稅稅負(fù)比較高 如何解決
老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報(bào)表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報(bào)表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項(xiàng)目預(yù)繳還沒有抵扣完,在哪個(gè)表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來(lái)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個(gè)公式中,如果只有流入沒有流出,那流入現(xiàn)值就是未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請(qǐng)教問題的。
上個(gè)月已經(jīng)離職的員工還能申報(bào)離職補(bǔ)償嗎?
請(qǐng)問一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯(cuò)嗎?
老師請(qǐng)問一下,之前有一張燈具發(fā)票對(duì)方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
但是母子公司之間,它是關(guān)聯(lián)企業(yè),你之間相互銷售,這種有風(fēng)險(xiǎn)。
那母公司子公司有啥聯(lián)系呢,為啥不直接重新注冊(cè)個(gè)無(wú)聯(lián)系的公司,是只占了規(guī)模擴(kuò)大這一個(gè)優(yōu)點(diǎn)嗎?
這個(gè)子公司唯一的用途就是購(gòu)買原材料,也就是廢棄石料,把原材料賣給母公司,其他業(yè)務(wù)沒有
母公司需要打投資款給子公司,他的股東是母公司。
那你這種有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
子公司還可以有除了母公司以外其他的投資者嗎?
只要不是一人獨(dú)資可以的 可以有多個(gè)股東
這樣的話,那就是子公司有凈利潤(rùn)后按比例分給母公司,分配完以后子公司按剩余的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,那母公司分到的這部分利潤(rùn)是做成投資收益嗎?最終形成利潤(rùn),稅率25%交所得稅是嗎?
先交企業(yè)所得稅,剩余的計(jì)體盈余公積,最后再分紅。
那母公司收到的分紅是計(jì)入投資收益,增加利潤(rùn),然后交企業(yè)所得稅是嗎
好,不需要繳納的在免稅收入里面填寫。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。