你好,這個借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅。 然后在支付的時候,借,營業(yè)外支出滯納金,應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅貸,銀行存款。
你好,稅務(wù)局查賬,讓我公司補交2017-2021年的房產(chǎn)稅和滯納金,我公司中2023年4月已繳納,請問怎么記賬?
老師你好!請問一下被稅務(wù)稽查補繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
你好老師!我想問下補繳2022年度的所得稅和印花稅分錄怎么做
老師請問下,我們被稅務(wù)抽查到,補繳了2022年的印花稅480多,并繳了滯納金,請問,還可以入管理費用_印花稅科目嗎?滯納金可以一同計入嗎?謝謝
老師你好,請問遇上了稅務(wù)稽查要求補2022年和2023年的增值稅,消費稅,企業(yè)所得稅,會計分錄應(yīng)該怎么做,是小企業(yè)會計準則
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費,請問我們因該贈送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應(yīng)收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉(zhuǎn),報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實對方轉(zhuǎn)進來5000但是減了30手續(xù)費,顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調(diào)整明細表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么???
小微企業(yè)也是這樣做嗎?那需要更正22和23年的年度所得稅匯算表嗎?
小微企業(yè)你可以直接用利潤分配未分配利潤科目。
不太明白
借利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅。 然后在支付的時候,借,營業(yè)外支出滯納金,應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅貸,銀行存款。
那22那和23年的企業(yè)所得稅匯算表需要更正嗎?還是不用
你好這個是需要去更正的。
涉及以前年度的都需要更正嗎?怎么更正?
你好,是的,都需要更正,主要就是看調(diào)整哪一個科目,然后再去跟著匯算清繳的對應(yīng)數(shù)據(jù)。
然后再去更正匯算清繳的對應(yīng)數(shù)據(jù)。
這個要調(diào)整哪個科目嗎
不調(diào)整影響嗎
你好,,要調(diào)整的,但是具體的科目要看你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),像你說的這一個。需要修改稅金及附加。
就是補交印花稅?
你好嗯,是的,你這個上面的問題就是說的印花稅呀,然后你這個會影響所得稅。
那只是影響今年的所得稅嘛
不影響利潤嘛
我更正之前年度的稅金及附加嗎?
你好這個是影響以前年度的所得稅,不是今年的。