您好, 今年的稅費(fèi)都申報(bào)了吧
1月繳納增值稅,申報(bào)主表30行已記繳納冰申報(bào),4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報(bào)表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?
更改了去年5月份的增值稅申報(bào)表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務(wù)中做計(jì)提
老師公戶收到了增值稅緩交退回的增值稅稅款,在次月的增值稅納稅申報(bào)表里面還需要做調(diào)整嗎
我的增值稅申報(bào)表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報(bào)表的30行31行沒(méi)填負(fù)數(shù),導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報(bào)表還是直接在12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款50萬(wàn),我們用來(lái)平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬(wàn),多出的10萬(wàn),我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來(lái),做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒(méi)簽訂,做了這半年多,還是沒(méi)啥長(zhǎng)進(jìn),老板想辭退他,合同沒(méi)簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒(méi)帶來(lái),如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
買(mǎi)完材料加工后賣(mài)到國(guó)外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣(mài)農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠家給我們供貨是開(kāi)了專票,但我們售賣(mài)給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒(méi)有拿來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開(kāi)了免稅的發(fā)票。現(xiàn)在的問(wèn)題是二級(jí)代理那邊的客戶要求開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn)他們能開(kāi)嗎?開(kāi)了對(duì)他們有什么影響
對(duì)方給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對(duì)方多少錢(qián)。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒(méi)有報(bào)過(guò)有步驟嗎?
就是5月份繳納了 去年緩交的增值稅 企業(yè)所得稅 去年都申報(bào)了 今年申報(bào)增值稅 就不要做什么吧
是的,是的,不需要做什么了