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老師 5月份繳納了去年緩交的增值稅 申報(bào)增值稅報(bào)表 不需要做什么申報(bào)吧

2023-07-16 17:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 17:37

您好, 今年的稅費(fèi)都申報(bào)了吧

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快賬用戶4713 追問(wèn) 2023-07-16 17:41

就是5月份繳納了 去年緩交的增值稅 企業(yè)所得稅 去年都申報(bào)了 今年申報(bào)增值稅 就不要做什么吧

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齊紅老師 解答 2023-07-16 17:42

是的,是的,不需要做什么了

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您好, 今年的稅費(fèi)都申報(bào)了吧
2023-07-16
您好,這個(gè)不需要的,緩交沒(méi)有必要
2022-01-12
同學(xué)你好 很高興為你解答 申報(bào)表不需要反映這個(gè)退稅的
2022-05-09
不需要的 不用調(diào)整的
2022-07-10
同學(xué)你好 12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去
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